你的問(wèn)題是什么呢?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人原材料按實(shí)際成本核算
甲公司為增值稅一般納稅人,原材料采用實(shí)際成本法核算。本月銷(xiāo)售多余的甲材料1000件,不含稅價(jià)款為100000元,增值稅稅額為17000元,共計(jì)117000元,款已收到存入銀行。
甲公司屬于增值稅一般納稅人,原材料采用實(shí)際成本法核算,有關(guān)資料如下:(1)向乙公司采購(gòu)原材料一批材料驗(yàn)收入庫(kù),增值稅專(zhuān)目發(fā)票上注明價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅額13.萬(wàn)元,中公司開(kāi)具商業(yè)承兌匯票結(jié)算,付款期為2個(gè)
甲公司屬于增值稅一般納稅人,原材料采用實(shí)際成本法核算
甲公司屬于增值稅,一般納稅人原材料,采用實(shí)際成本法核算有關(guān)資料如下一甲公司進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用原材料1,200,000行政管理部門(mén)號(hào)用一般性材料¥100,000.2期末甲公司對(duì)原材料系提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備¥300,000問(wèn)題,針對(duì)上述交易和事實(shí)依據(jù)作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分析
老師,現(xiàn)金流量表,比如說(shuō)24年還一筆借款300萬(wàn),又帶出一筆300萬(wàn),表里借款和還款那里要不要填進(jìn)去,還是什么都不填
買(mǎi)了一張5000元的購(gòu)物卡,贈(zèng)送給客戶(hù),需要代交個(gè)稅嗎
?您好老師向您請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們公司目前有三位股東(兩位是國(guó)內(nèi)自然人股東,一位是國(guó)外自然人股東。目前國(guó)內(nèi)股東A和國(guó)外股東C已部分出資,國(guó)內(nèi)另外一位股東B,一直未出資,現(xiàn)在B股東把股份轉(zhuǎn)給國(guó)外C股東,這樣需要交印花稅或個(gè)稅嗎,核算方式麻煩老師指點(diǎn)一下!
老師,我想問(wèn)下我們承接了一個(gè)機(jī)械加工的業(yè)務(wù),不過(guò)我們不直接做,我們分包給另外一個(gè)A公司來(lái)實(shí)際加工,A公司給我們開(kāi)具機(jī)械加工的發(fā)票,我們?cè)俳o客戶(hù)開(kāi)具機(jī)械加工的發(fā)票可以么?
董孝彬老師:制造企業(yè)做經(jīng)營(yíng)分析和財(cái)務(wù)分析,分別從哪些點(diǎn)去做啊,有沒(méi)有整體思路,展開(kāi)說(shuō)說(shuō)看。特別一些細(xì)節(jié)
老師 請(qǐng)問(wèn) 繳個(gè)稅怎么做分錄
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額怎么是負(fù)數(shù)呢
請(qǐng)問(wèn)裝修發(fā)票開(kāi)票要求,要備注嗎
2024年有一筆出口業(yè)務(wù),去年當(dāng)時(shí)沒(méi)有做退稅勾選,如果現(xiàn)在返回去去年修改申報(bào)表申報(bào)無(wú)票收入,在今年做退稅勾選在開(kāi)具出口發(fā)票這樣可以退稅嗎
老師,監(jiān)理公司,甲方有一部分監(jiān)理費(fèi)不付款給我們了,按照一定的折扣比例付。那么不付款的這部分我該計(jì)入什么科目呢?