那個計入營業(yè)外支出-壞賬損失
老師好!我們有筆工程款,最后的尾款,對方要扣除一萬不付了,找了一個理由說有點問題不付了。那么這一萬我做什么科目呢?
老師,我想問一下,我們2020年開票收入款已經(jīng)收回,但賬上沒有做收回分錄。該筆款項收回是分為兩部分,一部分他們直接通過應收給我們代付了一部分工人工資,余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄,沒有把代付的那筆應收做上,現(xiàn)在相當于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對方付款時有扣我們一部分的罰款,但是罰款沒有發(fā)票什么的,我該怎么入賬?
老師 我們買了一輛貨車 付了一部分首付 還有一部分是貸款無手續(xù)費無利息的。1、那我入賬固定資產(chǎn)總價值是不是首付+還貸的款項?每個月以這個金額計提折舊就行了哇? 2、每個月支付的還貸費用計入如何做分錄,計入哪個科目呢?
分不清這兩個科目在借方時的區(qū)別了。比如用銀行存款支付管理部門水電費,不是要寫成借管理費用,貸銀行存款嗎?可是能不能也寫成借應付賬款 貸銀行存款呢?因為應該付的錢已經(jīng)支付,不是應付賬款減少嗎?它們有什么區(qū)別?又比如管理部門用銀行存款還前欠某單位貨款,不是借應付賬款,貸銀行存款嗎?那能不能看到是管理部門的,也寫成借管理費用呢?現(xiàn)在分不清這兩個在借方時在什么時候該用這兩個了。是不是明細科目有"費用"的都是否計損益的費用類科目呢?只有"貨款"才要計應付賬款嗎?有人能指點一下說說它們怎么區(qū)分嗎
老師,我們公司采購一批貨,我們支付的方式是,一部分現(xiàn)金支付,一部分公司自己的產(chǎn)品抵扣,但對方開票只給我們開實付金額的部分,不開產(chǎn)品抵扣的部分,導致發(fā)票和合同總金額不一致,請問這樣可以么?我賬務處理又該怎么做呢?
資產(chǎn)負債率90以上怎么辦?
社保怎么算?單位和個人
你好老師,外貿(mào)公司,報關單上按照CIF成交的,運費欄填寫的是7百多美金,實際支付沒有那么多,差了幾百塊人民幣,差額怎么做賬呀?
個體工商戶定期定額從哪里看核定的銷售額
建材銷售公司最低可以開多少點的普票?
老師好我們單位是去年是小規(guī)模普通合伙人,這些設備記賬的時候,記到管理費用了,這個要調(diào)到固定資產(chǎn)怎么做賬啊?經(jīng)營所得費這塊怎么算?
勞務稅率是多少?也是累進嗎?
老師好,我們有個員工社保是交在老家的,然后跨省在我們單位任職,這樣社保我們就不用為他交了,對我們來說有沒風險?
客戶未行使權利,確認合同負債同時確認待轉(zhuǎn)銷項稅額。那額外購買選擇權中確認的合同負債確認待轉(zhuǎn)銷項稅額?還是銷項稅額?
公司股東沒有實繳資本,現(xiàn)在要換股東怎么辦
根據(jù)協(xié)議可以稅前扣除么?協(xié)議上明確表示剩余部分不給了。
可以的,沒問題的哈