您好 會(huì)計(jì)分錄如下 借:銀行存款 117000 ?貸:其他業(yè)務(wù)收入100000 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)17000
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料采用計(jì)劃成本計(jì)價(jià)核算。2020年11月有關(guān)資料如下:(1)月初余額:原材料計(jì)劃成本為160萬元,材料成本差異為超支2萬元;(2)本月購(gòu)入并驗(yàn)收入庫一批原材料,該批材料的計(jì)劃成本為440萬元,實(shí)際成本為450萬元,增值稅額為58.5萬元,價(jià)稅款已通過銀行存款支付;(3)本月發(fā)出原材料的計(jì)劃成本為400萬元。要求:計(jì)算甲公司本月發(fā)出原材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料成本差異率、發(fā)出原材料的實(shí)際成本、結(jié)存原材料的實(shí)際成本。
甲公司為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。本年5月甲公司采用匯兌結(jié)算方式購(gòu)入一批A材料,取得增值稅專用發(fā)票一張,注明材料價(jià)款100000元、增值稅稅額13000元,該批材料計(jì)劃成本為90000元,材料尚未入庫,款項(xiàng)以銀行存款支付。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本月已認(rèn)證通過。甲公司采用計(jì)劃成本法進(jìn)行材料日常核算。
甲公司為增值稅一般納稅人,原材料采用實(shí)際成本法核算。本月銷售多余的甲材料1 000件,不含稅價(jià)款為100 000 元,增值稅稅額為17 000元,共計(jì)117 000元,款已收到存入銀行。 老師,這題怎么做
甲公司為增值稅一般納稅人,原材料采用實(shí)際成本法核算。本月銷售多余的甲材料1000件,不含稅價(jià)款為100000元,增值稅稅額為17000元,共計(jì)117000元,款已收到存入銀行。
、甲公司購(gòu)入D材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為1600000元,增值稅稅額272000元,材料已驗(yàn)收入庫。支付增值稅專用發(fā)票運(yùn)輸費(fèi)1000元,增值稅稅額130元,甲公司為增值稅一般納稅人,上述款項(xiàng)使用銀行匯票結(jié)算,采用實(shí)際成本進(jìn)行材料日常核算。(做分錄)
物業(yè)公司收業(yè)主的錢給他開公司的名字,他們公司報(bào)銷可以嘛?
請(qǐng)問老師存貨和生產(chǎn)成本是有什么關(guān)聯(lián)呢?
老師好,外國(guó)需要我們給他們清關(guān)用的PL.INV,請(qǐng)問是什么發(fā)票?是我們開的0稅率的銷項(xiàng)發(fā)票嗎?
租的別人的商鋪,房產(chǎn)稅如果是使用人繳納,怎么計(jì)算房產(chǎn)稅的?
老師,請(qǐng)問商貿(mào)企業(yè),中間有個(gè)加工環(huán)節(jié),可以開票記入費(fèi)用么?
由于生孩子22年辭職在家?guī)Ш⒆?想問一下現(xiàn)在具體怎么報(bào)稅了?網(wǎng)課具體是誰講的用電子稅務(wù)局勾選報(bào)稅?
老師,航空運(yùn)輸電子客票行程單和鐵路電子客票必須開專票才能抵扣進(jìn)項(xiàng)是嗎?
民辦學(xué)校開辦時(shí),都需要審計(jì)什么?都有哪些需要審計(jì)?需要什么資料?
投資款是直接打到公司去就可以了嗎 驗(yàn)資是什么
老師,我是員工,我在一家個(gè)體戶上班,我想把車賣給這家個(gè)體戶,需要繳納哪些稅?