你好 找銷售方開(kāi)負(fù)數(shù) 發(fā)票? 采購(gòu)方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理??
老師你好,稅務(wù)注銷的時(shí)候?qū)9軉T要求改企業(yè)所得稅年報(bào),說(shuō)我們公司他查的沒(méi)有這么多成本,讓回去自查一下,20年除了暫估27萬(wàn)的發(fā)票,其他都是按照正常成本票入的,21年的也是正常的發(fā)票入賬,他說(shuō)該調(diào)增的調(diào)增,幫我看下我該怎么改,謝謝
老師你好:我們有個(gè)供應(yīng)商2021年當(dāng)時(shí)開(kāi)票20萬(wàn)已付款13萬(wàn)元后面七萬(wàn)元不供貨了,現(xiàn)在想把發(fā)票沖平,他們想把發(fā)票紅沖重開(kāi)13萬(wàn)發(fā)票,如果他們紅沖我們成本稅金怎么辦?豈不是要補(bǔ)稅了嗎?有什么其他辦法嗎?
老師好!有張專票,2021年已入賬,發(fā)現(xiàn)識(shí)別號(hào)有誤,供應(yīng)商注銷,怎么調(diào)賬,是把入賬的沖紅,當(dāng)成普票入?還是有其他辦法?謝謝!
1、借:應(yīng)收賬款 50,000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 48,543.69 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 1,456.31 2、借:應(yīng)收賬款 -50,000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -48,543.69 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 -1,456.31 我的問(wèn)題:上面1、2、是正常發(fā)票沖紅,現(xiàn)在的問(wèn)題是1這張發(fā)票當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)人為作廢了,但報(bào)稅盤(pán)沒(méi)有作廢,也沒(méi)有入賬,但稅局扣稅了,導(dǎo)致多交了稅款,現(xiàn)在開(kāi)完沖紅才發(fā)現(xiàn)原發(fā)票沒(méi)有入賬,沒(méi)辦法在賬面做沖紅,現(xiàn)在的會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝老師
#提問(wèn)#老師,您好!兩年前。我公司開(kāi)給政府的發(fā)票20萬(wàn),他們也付了20萬(wàn)給我們公司,發(fā)票他們已入賬,現(xiàn)在審計(jì)單位審計(jì)政府賬目時(shí),發(fā)現(xiàn)其中有5萬(wàn)發(fā)票不合規(guī),現(xiàn)在我們是要把原票拿回來(lái)嗎?,還是紅沖部分發(fā)票(只紅沖5萬(wàn)),麻煩說(shuō)一下正確的做法,謝謝!
你好。我想咨詢一下啊。我們公司有委托加工的業(yè)務(wù),A企業(yè)委托我們加工,我們2022年把業(yè)務(wù)做成對(duì)開(kāi)發(fā)票了。就是收取他們的采購(gòu),我們按采購(gòu)入賬(購(gòu)入配件),然后材料+加工費(fèi)再開(kāi)給他們銷售(發(fā)動(dòng)機(jī)),都開(kāi)具13%的稅票。但是在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我們只按加工費(fèi)做的收入。這樣可以嗎,有什么政策支持嗎
次報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)要報(bào)?
自行研發(fā)的軟件作為產(chǎn)品賣(mài)出去,已經(jīng)研發(fā)成功了,那這個(gè)成本是不是就是0了,
5月銷售發(fā)票,7月開(kāi)紅字發(fā)票,應(yīng)該如何做憑證?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師好,小規(guī)模建筑公司,稅務(wù)打來(lái)電話說(shuō)去年預(yù)交了稅款2000元,現(xiàn)在不退稅的話就要調(diào)一下賬該怎么調(diào)呢?
打樣的費(fèi)用該往哪記啊,比如包裝袋子的制版費(fèi)
重復(fù)報(bào)銷了采購(gòu)款和費(fèi)用報(bào)銷(有備注),這個(gè)人名下還有采購(gòu)報(bào)銷沒(méi)報(bào)的,可以沖減未報(bào)銷的采購(gòu)報(bào)銷嗎
老師,火車票,開(kāi)票日期8月,乘車日期7月,按幾月入帳?
老師,我們有一個(gè)員工4月份入職工資4300,然后7月份拿了獎(jiǎng)金35000,現(xiàn)在報(bào)個(gè)稅,他的累計(jì)減除費(fèi)用是20000,社保公積金總數(shù)是3853.28,這個(gè)月等于繳稅850.4,那過(guò)兩個(gè)月累計(jì)減除費(fèi)用達(dá)到60000了,這個(gè)稅不就多繳納了嗎
老師,我們是一般納稅人,對(duì)方給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是一張5月份開(kāi)的發(fā)票,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)沒(méi)有入帳,可以直接做在這個(gè)月嗎?
老師,怎么轉(zhuǎn)? 原來(lái)入賬:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
銷售方已經(jīng)注銷了
你好 全額記費(fèi)用里 不抵扣這樣處理?
老師,怎么轉(zhuǎn)? 原來(lái)入賬:借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
你好 借?借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸?應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
要用負(fù)號(hào)?
你好 分錄金額都是正數(shù)的?