同學(xué)您好,同學(xué)您好,小規(guī)模月10萬(wàn)元(季報(bào)的30萬(wàn)元)以下(含本數(shù))免增值稅;適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅
老師,個(gè)體戶開(kāi)票超20萬(wàn),要交什么稅,交多少呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體工商戶一年開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票,那要交多少個(gè)人所得稅呢?
老師個(gè)體戶四個(gè)季度各開(kāi)了9萬(wàn)元的發(fā)票,就是36萬(wàn),在年終匯算要交什么稅不?
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體戶開(kāi)票56萬(wàn),工資36萬(wàn),今年我要交什么稅,交多少呢?怎么算
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體工商戶利潤(rùn)10萬(wàn)怎么算要交多少個(gè)稅呢
公司購(gòu)入二手房的會(huì)計(jì)分錄,然后過(guò)一年再銷售出去的會(huì)計(jì)分錄
個(gè)人代開(kāi)建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)要交什么稅,稅率分別多少
一般納稅人,我們進(jìn)項(xiàng)100噸,我們想要開(kāi)出101噸能行嘛,就是我們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票雖然是100噸,但是貨物是101噸
請(qǐng)問(wèn)老師,公司將要注銷,屬于虧損狀態(tài),列入固定資產(chǎn)的倆輛轎車(chē)如何變更在倆個(gè)股東名下?謝謝! 如何做賬?謝謝!
老師,能不能幫我解答一下,ABD選項(xiàng),我很難理解這些話,幫幫我,謝謝啦
老師這道題的計(jì)算結(jié)果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒(méi)有關(guān)系呢,這道題我不會(huì),希望下次出現(xiàn)類似得題不要再錯(cuò)了
老師,收到專管員老師發(fā)來(lái)如下信息: 你企業(yè)收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)未按規(guī)定申報(bào)增值稅,請(qǐng)核實(shí)后按收到手續(xù)費(fèi)日期的所屬期更正申報(bào)增值稅!??! 請(qǐng)問(wèn)怎么更正,謝謝!
這個(gè)怎么解決,可以不處理嗎
攜程分賬的手續(xù)費(fèi),開(kāi)票開(kāi)的是服務(wù)費(fèi),入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
學(xué)員你好, 一、基本稅種 1、增值稅按銷售收入 1%( 人) 2、城建稅按繳納的增值稅的7%繳納; 3、教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的3%繳納; 4、地方教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的2繳納%; 5、印花稅: 6、經(jīng)營(yíng)所得稅,所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率=)收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損)*適應(yīng)稅率
級(jí)數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率 速算扣除數(shù) 1 不超過(guò)30000 5% 0 2 超過(guò)30000至90000的部分 10% 1500 3 超過(guò)90000至300000的部分 20% 10500 4 超過(guò)300000至500000的部分 30% 40500 5 超過(guò)500000的部分 35% 65500 同學(xué)您好,(1)對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)200萬(wàn)元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,再減半征收個(gè)人所得稅; (2)個(gè)體工商戶不區(qū)分征收方式查賬征收、定率核定征收、定期定額核定征收,均可享受減半政策;