同學你好 1.確認資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入:當您收到300萬元時,應將該款項確認為資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入。您可以通過以下會計分錄進行記錄:借:銀行存款 300萬貸:無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入 300萬 2.結(jié)轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)賬面價值:在確認資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入的同時,您需要將無形資產(chǎn)的賬面價值結(jié)轉(zhuǎn)到“無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓成本”賬戶。您可以通過以下會計分錄進行記錄:借:無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓成本 某某萬(根據(jù)您公司的賬務數(shù)據(jù)得出)貸:無形資產(chǎn) 某某萬(根據(jù)您公司的賬務數(shù)據(jù)得出) 3.停止攤銷:根據(jù)技術轉(zhuǎn)讓合同的規(guī)定,您需要停止對該藥品批件的攤銷。您可以通過以下會計分錄將剩余攤銷額一次性全部攤銷:借:無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓成本某某萬(根據(jù)合同金額減去已收款項和結(jié)轉(zhuǎn)的無形資產(chǎn)賬面價值得出)貸:累計攤銷某某萬(根據(jù)合同金額減去已收款項和結(jié)轉(zhuǎn)的無形資產(chǎn)賬面價值得出)
老師請教一下,我公司三月份幫別人代拍了一塊地,金額六百多萬,當時是計入其他應收款的,沒有計入無形資產(chǎn)也沒有攤銷。現(xiàn)在我們公司和對方合資建一個項目,這塊地要轉(zhuǎn)無形資產(chǎn),請問我攤銷怎么補提呢
老師,我們購買特許權使用,但是這個是按照進度來付款的,我們利用這個產(chǎn)品再加工,賣給其他企業(yè),現(xiàn)在不做了 想轉(zhuǎn)給別的企業(yè)接手完成這個,簽一個轉(zhuǎn)讓協(xié)議可以嗎 。 比如公司購買這個使用權是100 ,我直接按照100來攤銷,但是攤銷到目前 我只攤銷了30,還有70的無形資產(chǎn)沒有攤銷 也有70應付款沒有付,我應該怎么銷賬呢
老板花了500萬買了塊地,當時是做進無形資產(chǎn),然后我們自己又建了個辦公樓,比如在建工程已經(jīng)有300萬了,現(xiàn)在樓已經(jīng)建成,那這在建工程是要轉(zhuǎn)進固定資產(chǎn)了,那這個地的500萬是不是也要攤到辦公樓里?只是有一部分地做了辦公樓,我們是生產(chǎn)混凝土的制造型企業(yè),賬務如何處理,金額要分攤嗎
請問老師,我們公司經(jīng)營范圍是汽車零部件生產(chǎn)加工制造,去年接了一個項目,我們的上家讓我們公司購買模具,他們那邊出65%的模具款,余下35%分攤到產(chǎn)品當中,現(xiàn)在的問題是我們開具了模具銷售發(fā)票到上家那邊,我們公司這邊應該怎樣做賬呢,之前買進來的時候做的固定資產(chǎn)折舊,現(xiàn)在本月開了銷售模具的發(fā)票,但是成本應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,我們有一個藥品批件,在我們賬上形成了無形資產(chǎn),每個月攤銷,現(xiàn)在要出售這個批件,我們簽訂的是技術轉(zhuǎn)讓合同??偨痤~1000萬元,現(xiàn)在收到300萬,我們怎么做賬是處置無形資產(chǎn)做嗎?那什么時候停止攤銷
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
梁天老師為什么不講中級財管了吶?
線上辦理海關備案,怎么知道是否辦理成功?回執(zhí)單怎么拿?
老師:個體戶經(jīng)營異常恢復了,哪里可以查詢啊
老師好 屬于提供初始及后續(xù)服務的特許權費收入,跟我們前面說的特許權使用費收入,比如像老師課上舉的蜜雪冰城的例子,在我們每年支付給蜜雪冰城的品牌使用費的時候就屬于特許權使用費收入,這個我明白。但是我不明白是哪個環(huán)節(jié)還會有初始及后續(xù)服務這么一個特許權費收入了?而且還要在提供服務時確認,是提供什么服務呢?這個地方搞不懂。
分公司開的發(fā)票,轉(zhuǎn)賬到總公司賬戶,如何轉(zhuǎn)回
權益乘數(shù)=總資產(chǎn)/股東權益,分母股東權益包含優(yōu)先股嗎?
董孝彬老師您好!剛才的問題還需要再問一下 謝謝!
老師您好,進項異常,做了進項轉(zhuǎn)出,補交了稅,異常解除后可以申請退稅嗎?