你好!進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)不能勾選,你要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
有兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在增值稅勾選系統(tǒng)先被認(rèn)證后,又被取消了勾選,因?yàn)槿∠催x之前兩張進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)被導(dǎo)到增值稅申報(bào)管理系統(tǒng)里沒有刪除,現(xiàn)在取消勾選后要申報(bào),自動(dòng)生成的報(bào)表中還有取消勾選的那兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如何讓其轉(zhuǎn)到下期再勾選抵扣
老師,不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,勾選的時(shí)候是在哪勾選,填申報(bào)報(bào)表時(shí)候自己填還是自動(dòng)生成
9月有進(jìn)項(xiàng)稅,我現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候不抵扣,必須要不抵扣勾選嗎?
老師,我進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)勾選抵扣,但是申報(bào)增值稅的時(shí)候提示我增值稅勾選平臺(tái)進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)是0 ?
有幾張專票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的,我在勾選的時(shí)候選擇不抵扣勾選,做賬務(wù)處理的時(shí)候直接做到成本費(fèi)用里面就可以了吧,申報(bào)表不用再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧
會(huì)計(jì)學(xué)堂,問答板塊,只能看10個(gè)別人的問題嗎?別的都看不到嗎?
每個(gè)月抵扣過的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,當(dāng)月必須在賬里做賬嗎,掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎,還是可以等發(fā)票報(bào)銷付款的時(shí)候再掛進(jìn)項(xiàng)稅,,之前會(huì)計(jì)說可以延遲確認(rèn),有沒有什么問題,單位是供銷社的內(nèi)部食堂,每個(gè)月專票比較少
請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝,給甲方打的代買保險(xiǎn)費(fèi),他們只能開收據(jù),能做賬嗎?能稅前扣除嗎
老師問下,工程款300多萬,付材料款和農(nóng)民工資后,公司賬戶的錢想拿出來有什么辦法
請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝,請(qǐng)問產(chǎn)權(quán)比率和權(quán)益乘數(shù)公式怎么樣?如何好記憶一些
請(qǐng)問,我們 是飲料公司一般納稅人,批發(fā)零售都有,老板問我,我們要供應(yīng)商開票,他們要收稅點(diǎn),問我他們的價(jià)格多少較合適,如何計(jì)算呢?
請(qǐng)問,飲料公司,一般人,稅率也是13%嗎
董老師 有問題想咨詢您~
每次進(jìn)貨的價(jià)格不同,怎么做出入庫表格
一般計(jì)稅方式下,增值稅不含稅收入=(含稅收入-扣除地價(jià))/1.09,換算一下就是:含稅收入=不含稅收入?1.09+已扣除地價(jià)款。 為啥我要換算呢?是因?yàn)楹愂杖朐趫?bào)表中不能直接提取,這樣我提取增值稅報(bào)表中的累計(jì)銷售收入(也就是不含稅收入)?1.09+已扣除地價(jià)款就是土地增值稅應(yīng)稅收入中的含稅收入。 再用上面算出來的含稅收入-銷項(xiàng)稅額(含稅收入-扣除地價(jià)款)/1.09?9%=土地增值稅清算的應(yīng)稅收入 這樣計(jì)算對(duì)吧?樸老師就不用回答了,你的回答解決不了我的問題。謝謝。
直接在增值稅進(jìn)項(xiàng)那個(gè)表填數(shù)據(jù)就可以嗎
你好!是的。主表和附表2的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄
好的 ?謝謝
你好!不用客氣的了