可以的,可以調(diào)整的。
財務(wù)報表、科目余額表一致,導(dǎo)出數(shù)量、金額帳的余額與報表對不上,為什么呢?材料賬
老師,如果原材料庫,9月底的余額我發(fā)現(xiàn)錯誤,那么10月初,我可以改動余額嗎,可以按照實際盤點的數(shù)量改嗎?這樣改會有什么影響?這樣月初與上月末余額就不符,應(yīng)該怎么做?
庫房實物和帳面月末余額一致,原材料入庫出庫過賬不一致可以嗎
老師 打擾一下 實在是想不明白了請教你一下 不需要報稅,只需要作出利潤就可以 我遇到了一個問題, 我認(rèn)為利潤=收入-成本-費(fèi)用+上月剩余原材料盤點-本月剩余原材料盤點-本月庫存商品(生產(chǎn)完沒銷售) 我這樣做是否正確呢?與上一個會計做法不一樣 ,上一會計做法是收入-成本-費(fèi)用+上月剩余原材料盤點+上月成品庫存-本月剩余原材料盤點-本月成品庫存 老板要求每月都分錢 哪個對呢
老師好,請問入賬上的原材料入庫單可以不寫單價金額嗎
固定資產(chǎn)明細(xì)賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
多少金額以內(nèi)才可以調(diào)整呢
你好,只要不一致,一分錢都需要調(diào)整。
我的意思是,金額相差多少以內(nèi)調(diào)整出入庫表中數(shù)據(jù)可以的,超過多少金額以上就要自己查賬改賬了
你好,不管多少你都自己查一下,要不你不查的話,你怎么知道調(diào)整哪些業(yè)務(wù)。
我的意思是,賬上與表格中原材料余額不一樣的時候,在表中直接選幾個數(shù)據(jù)調(diào)調(diào)掉調(diào)成與賬上相同,金額多少以內(nèi)可以這樣調(diào),
三是四舍五入的差異,幾塊錢最好保持在十塊以內(nèi)。
今年我剛調(diào)了去年的原材料賬,但是去年的系統(tǒng)里的賬我沒動過,那今年的期初余額需要也同步調(diào)整一下嗎
啊,對的,是這么做的。
那可以不調(diào)整今年的期初余額嗎
可以的,可以不調(diào)整的。
若要調(diào)整期初余額的某一供應(yīng)商的預(yù)付賬款,只能調(diào)整期初余額表中的預(yù)付賬款吧,而不能調(diào)整該供應(yīng)商的預(yù)付賬款吧
你好,最好是調(diào)整期末余額
那我的說法對嗎
可以的,可以這么做的。
期初余額表中,不能調(diào)整某一供應(yīng)商的預(yù)付賬款吧
可以的,可以調(diào)整的。
你想調(diào)整所有的都能調(diào),就是看合理不合理啊。
那調(diào)整某一單位的預(yù)付賬款期初余額怎么調(diào)呢,教我一下
你要打算怎么,調(diào)整的 降低嗎