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老師,如果原材料庫,9月底的余額我發(fā)現(xiàn)錯誤,那么10月初,我可以改動余額嗎,可以按照實際盤點(diǎn)的數(shù)量改嗎?這樣改會有什么影響?這樣月初與上月末余額就不符,應(yīng)該怎么做?

2020-11-14 20:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-14 20:22

你好,可以的,按照實際盤點(diǎn),作為盤虧盤盈賬務(wù)處理

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快賬用戶1916 追問 2020-11-14 20:25

盤贏盤虧怎么做分錄?如果是原材料的話

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齊紅老師 解答 2020-11-14 20:25

盤虧的話 借:管理費(fèi)用 貸:原材料 盤盈 借:原材料 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶1916 追問 2020-11-14 20:28

不是還有一步處理前的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-14 20:29

你好,實務(wù)中普遍是直接處理的

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你好,可以的,按照實際盤點(diǎn),作為盤虧盤盈賬務(wù)處理
2020-11-14
同學(xué)您好,盤盈時,一般先寫 借:原材料或庫存商品 貸:待處理財產(chǎn)損益(后面附上盤點(diǎn)表,計算表等) 領(lǐng)導(dǎo)審批之后 借:待處理財產(chǎn)損益 貸:管理費(fèi)用 后面附上領(lǐng)導(dǎo)的審批手續(xù)
2023-03-10
你好!最后的差額還是盤盈金額嗎?
2023-03-10
7 月原材料入庫時按采購單暫估入賬,分錄為借 “原材料 - 暫估”“應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項稅額”,貸 “應(yīng)付賬款 - 暫估”,申報時暫估進(jìn)項稅額不在申報表體現(xiàn)。10 月取得發(fā)票,先沖銷 7 月暫估分錄,再按發(fā)票金額正式入賬,申報時將發(fā)票信息填入 “進(jìn)項稅額” 欄次。通過 7 月暫估入庫解決負(fù)庫存問題,7 月賬務(wù)上的進(jìn)項稅款余額在當(dāng)月申報表不體現(xiàn),10 月調(diào)整后可使賬務(wù)與稅務(wù)系統(tǒng)一致。
2025-04-12
你好,這個是內(nèi)賬嗎,內(nèi)賬可以不用計提,要是外賬需要按你思路做,這個對應(yīng)2月是計提2個月,計提1月,和計提2月工資,年初余額:24957.5) 你去看明細(xì)賬,要是沒有計提直接發(fā),這個原則是沒有數(shù)據(jù)才對,你去看啥明細(xì)賬是啥情況
2021-03-26
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