同學(xué)你好,研發(fā)總預(yù)算以及研發(fā)主體是研發(fā)的這家公司或者項(xiàng)目
你好老師我們管理費(fèi)用折舊是23426.64研發(fā)費(fèi)用折舊是16833.36我填寫(xiě)資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表的時(shí)候23426.64填寫(xiě)105080那個(gè)地方,不知道這個(gè)23426.64折舊的是什么。稅務(wù)老師讓填寫(xiě)的。以前會(huì)計(jì)填寫(xiě)的是0。但是研發(fā)費(fèi)用有數(shù)字。研發(fā)費(fèi)用折舊不能大于A105080里的折舊。A105080的折舊以前填寫(xiě)的0。我在科目里找到的是23426.64。我應(yīng)該填寫(xiě)到哪里
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)項(xiàng)目預(yù)算表中的研發(fā)-BG 和研發(fā)主體是什么意思?應(yīng)該填什么?還有最后的研發(fā)費(fèi)用總計(jì)跟總成本填寫(xiě)的數(shù)字應(yīng)該是一致的嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)項(xiàng)目預(yù)算表中的研發(fā)-BG 和研發(fā)主體是什么意思?應(yīng)該填什么?還有最后的研發(fā)費(fèi)用總計(jì)跟總成本填寫(xiě)的數(shù)字應(yīng)該是一致的嗎?
老師好,做匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除那個(gè)表,我填完以后那個(gè)其他相關(guān)費(fèi)用那里是黃色的嘆號(hào),但數(shù)據(jù)我肯定填對(duì)的,我點(diǎn)住嘆號(hào)上面寫(xiě)的企業(yè)在一個(gè)納稅年度內(nèi)進(jìn)行多項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)的 應(yīng)按照不同研發(fā)項(xiàng)目分別歸集可加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)應(yīng)該怎么辦呢
近一準(zhǔn)備高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,有個(gè)主要情況表要填,里面近三年研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用總額,這個(gè)填的是什么,我們公司研究費(fèi)用里有不允許加計(jì)扣除的房租攤銷(xiāo)費(fèi)。那么這個(gè)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用總額填寫(xiě)時(shí)要去除攤銷(xiāo)的房租費(fèi)嗎。。。,匯算清繳申報(bào)表有歸集的研發(fā)費(fèi)用金額項(xiàng)目,直接填這個(gè)項(xiàng)目里數(shù)額是不是也可以
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷(xiāo)售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷(xiāo)售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開(kāi)的發(fā)票是不是也要分類(lèi)型開(kāi)?主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來(lái)預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開(kāi)銷(xiāo)售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷(xiāo)售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
研發(fā)費(fèi)用和總成本是一致的
研發(fā)主體就是我們公司的名稱是么?研發(fā) BG 就是研發(fā)部?
表中的費(fèi)用類(lèi)采購(gòu)預(yù)算外包勞務(wù)和數(shù)據(jù)采集是什么意思?
應(yīng)該填啥?采購(gòu)物料的單位名稱?
你們公司負(fù)責(zé)研發(fā)的話就是你們公司
費(fèi)用類(lèi)看你們有沒(méi)有了,沒(méi)有的話不用填寫(xiě)
有些電子元件類(lèi)的耗材是屬于費(fèi)用類(lèi)么?
嗯嗯,那就把這塊費(fèi)用填進(jìn)去,或者金額不大的話計(jì)入資產(chǎn)內(nèi)也可以的