你好同學(xué),這個(gè)月申報(bào)時(shí)紅沖一個(gè)對(duì)應(yīng)的無(wú)票收入。

老師請(qǐng)問(wèn),比如上個(gè)月會(huì)計(jì)做了應(yīng)收賬款1萬(wàn),沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,客戶(hù)說(shuō)發(fā)票給開(kāi)成2筆5000的,然后給開(kāi)了,客戶(hù)又說(shuō)不開(kāi)2筆了,又給沖紅了,這個(gè)要怎么做分錄啊,怎么處理啊
兩年前開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票給客戶(hù),因?yàn)榭蛻?hù)財(cái)務(wù)調(diào)動(dòng)導(dǎo)致發(fā)票丟失,一直未抵扣入賬?,F(xiàn)對(duì)賬發(fā)現(xiàn)了這張發(fā)票,發(fā)票上數(shù)據(jù)有誤,客戶(hù)要求退回重開(kāi)。我們這邊已無(wú)法沖紅。是否重開(kāi)開(kāi)一張給客戶(hù),這個(gè)做壞賬處理?
去年做了無(wú)票收入,今年客戶(hù)又說(shuō)要開(kāi)之前做無(wú)票收入的票,開(kāi)票員開(kāi)給客戶(hù)了,但是沒(méi)有和會(huì)計(jì)說(shuō),導(dǎo)致對(duì)賬發(fā)現(xiàn)時(shí)已經(jīng)跨了兩個(gè)月了,這個(gè)報(bào)怎么處理啊 報(bào)稅和記賬上
請(qǐng)問(wèn) 客戶(hù)讓補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,之前已經(jīng)做了無(wú)票收入交過(guò)稅了,那這個(gè)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票需要在賬上和申報(bào)表上怎么操作?
2年前的客戶(hù),公司收了款一直沒(méi)開(kāi)票但是已經(jīng)做了無(wú)票收入申報(bào)了,現(xiàn)在客戶(hù)說(shuō)要開(kāi)2年前的發(fā)票,這咋處理?2年前已經(jīng)申報(bào)納稅了呢
紅字沖銷(xiāo)是什么意思能舉個(gè)例子嗎?
老師,做過(guò)內(nèi)賬,做過(guò)代賬,現(xiàn)在實(shí)務(wù)也學(xué)了,現(xiàn)在面試一般納稅人的公司心里沒(méi)有底,不知道哪些方面需要注意
老師,孩子交了醫(yī)保,怎么查詢(xún)完稅證明?我只能查到大人的完稅證明,開(kāi)具不了孩子的電子版
高新技術(shù)企業(yè)收到農(nóng)牧局給的高新技術(shù)補(bǔ)貼的會(huì)計(jì)分錄?
老師屬不屬于小微企業(yè)的話是看匯算清繳是嗎,是從匯算清繳結(jié)束開(kāi)始是嗎,假如2024年5月30號(hào)匯算清繳結(jié)束,然后不屬于了,那從6月份開(kāi)始附加稅就不減半了是嗎!然后2025年1到5月份附加稅還可以正常減半嗎
資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款余額過(guò)大風(fēng)險(xiǎn)局說(shuō)在變相分配未分配利潤(rùn),這和未分配利潤(rùn)有什么關(guān)系?
我有一家國(guó)外的供應(yīng)商,給我們開(kāi)了10萬(wàn)的形式發(fā)票,現(xiàn)在要給我們降價(jià),降價(jià)部分開(kāi)具信用函Credit Note退款, 1、這個(gè)信用函可以作為記賬的憑證嗎, 2、可以使用10萬(wàn)形式發(fā)票的部分金額嗎(按照這個(gè)10萬(wàn)的發(fā)票-信用函,作為入賬的金額進(jìn)行報(bào)票)
老師我們是建筑企業(yè),在2022年時(shí)候給甲方開(kāi)了工程發(fā)票,甲方今年才做完審計(jì),結(jié)果審下很多,導(dǎo)致需要給甲方在25年紅沖發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)25年紅沖的發(fā)票,是不是會(huì)讓沖減25年的增值稅,企業(yè)所得稅會(huì)影響當(dāng)期嗎,如果是
開(kāi)票稅率會(huì)自動(dòng)顯示嗎?
線路板制造行業(yè)關(guān)于銷(xiāo)售成本,核算的,有沒(méi)有電子表格可以發(fā)我一下


記賬也是在這個(gè)月紅沖之前做的那筆無(wú)票分錄,對(duì)嗎
是的,紅沖一下再做個(gè)正的。