你好,電商企業(yè)為銷售某種商品的廣宣費用,是計入銷售費用核算,而不是計入主營業(yè)務(wù)成本
那老師問一下,一家電商以線上售賣茶葉為主的企業(yè),廣告消耗費,快遞運費及服務(wù)費可以計入主營成本嗎?
老師,請問下銷售商品,主營業(yè)務(wù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),主營業(yè)務(wù)成本包含買來的庫存商品+人工+快遞費組成
老師,銷售商品的分錄,是不是就兩個(確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本)假設(shè)該企業(yè)為一般納稅人并以銷售這種商品為主營業(yè)務(wù),發(fā)出商品時能確認收入。 1.借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2.借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
老師您好、請問一下貿(mào)易企業(yè) 里 主營商品售出定量贈送酒類相關(guān)產(chǎn)品、能作為主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎。還是放在相應(yīng)的銷售費用里較為合適、
老師請問一下 銷售商品時候配套的包裝。只能作為銷售費用-包裝費結(jié)轉(zhuǎn)成本。還是可以作為 主營業(yè)務(wù)成本包裝費轉(zhuǎn)結(jié)
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
但如果這樣的話,這個收入就沒有主營業(yè)務(wù)成本了,因為是與另一家公司合作,我們這邊在抖音上投流,開始記的銷售費用廣宣費,現(xiàn)在實現(xiàn)收入但沒有成本
你好,實現(xiàn)了收入,就是結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物對應(yīng)的成本啊?
我們銷售貨物都是一鍵代發(fā),沒有庫存,這種如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好,根據(jù)一鍵代發(fā)對應(yīng)的購進成本結(jié)轉(zhuǎn)成本=銷售數(shù)量*單位購進成本?
抖音電商上的收入是抖音將我們賣的商品收入扣除他們的服務(wù)費后提現(xiàn)到公司賬戶,那我們的收入就是這個提現(xiàn)金額嗎,成本就是與一鍵代發(fā)的商家支付給他們的貨款嗎
你好,這里的收入,不應(yīng)當(dāng)扣除服務(wù)費。 是沒有 扣除服務(wù)費之前的金額。 結(jié)轉(zhuǎn)成本=銷售數(shù)量*單位購進成本?
請問服務(wù)費進什么科目呢,他是每成交一筆就提一筆,那要全部扣出來嗎,不能以我們提現(xiàn)的金額作為收入嗎
請問服務(wù)費進什么科目呢,他是每成交一筆就提一筆,那要全部扣出來嗎,不能以我們提現(xiàn)的金額作為收入嗎
你好,這里的服務(wù)費,計入 銷售費用? 科目核算,而不是直接沖銷單位收入的