為啥設(shè)備是開建筑服務(wù)呢?

老師您好!某公司是物業(yè)管理公司,現(xiàn)簽了一個停車場改造的合同,目前改造已完成,需要開票,商品名稱開什么比較合適?這個稅收分類是屬于其他建筑服務(wù)嗎?附公司營業(yè)執(zhí)照副本
老師,就是公司裝修,支付款,對方給開了一張建筑服務(wù)的發(fā)票,服務(wù)名稱是建筑服務(wù)-工程款。這個會計(jì)分錄怎么寫合適?
老師,我們是建筑工程施工企業(yè),經(jīng)營范圍里面有“建筑裝修裝飾工程”,這個是主營,經(jīng)常要開票。裝飾裝修的品目在諾諾開票上查到是“建筑服務(wù)”下面的。但是,我們公司在稅局窗口根據(jù)營業(yè)執(zhí)照范圍給出的品目里只有“其他建筑服務(wù)”沒有“建筑服務(wù)”,那這個大類我怎么選呢?我在稅局代開發(fā)票系統(tǒng)里截了一個屏,用紅筆圈出來了,老師您看看,我該怎么選這個大類呢?還有,“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱、服務(wù)名稱”下面,需要手動寫上品目大類才會最終在發(fā)票票面上顯示大類。否則只顯示小類“裝飾裝修”。請問手動寫上去合規(guī)嗎?
老師,甲方給我們項(xiàng)目發(fā)3萬元項(xiàng)目獎金,要求我們開票,開票的名稱是建筑服務(wù),工程服務(wù),備注寫的是獎金。這個分錄我應(yīng)該怎么寫啊
尊敬的納稅人: 您好!系統(tǒng)檢測到您近期開具了建筑服務(wù)發(fā)票(開票時選擇了建筑服務(wù)對應(yīng)的稅收分類編碼),但未按規(guī)定填寫備注欄。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)稅收征收管理事項(xiàng)的公告》等有關(guān)規(guī)定,提供建筑服務(wù),納稅人自行開具或者稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票時,應(yīng)在發(fā)票的備注欄注明建筑服務(wù)發(fā)生地縣(市、區(qū))名稱及項(xiàng)目名稱。請您按要求規(guī)范開具建筑服務(wù)發(fā)票,準(zhǔn)確填寫發(fā)票備注欄,防范相關(guān)涉稅風(fēng)險(xiǎn)。 老師,收到這樣一個通知
老師我們公司停車收入以前開成1%了,交了1%的稅現(xiàn)在還要交4%的稅費(fèi),怎么計(jì)算我要交的稅呢?
《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號)和《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施辦法》等相關(guān)規(guī)定: 一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)銷售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項(xiàng)目,可以按照以下規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 取得一般納稅人開具的9%專票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開具的3%專票:不按票面3%抵扣,而是按專票上注明的“金額”× 9%的扣除率計(jì)算抵扣。 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計(jì)算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)?,F(xiàn)在需要開3%專票給對方,我現(xiàn)在不清楚的是我應(yīng)該開票賦碼。我是小規(guī)模,銷售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產(chǎn)型企業(yè),不申請退稅,也沒有開發(fā)票,申報(bào)時金額填到哪一欄?
季末本年利潤貸方余額,是不是就要計(jì)提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會計(jì)分錄呢?
老師,請問客戶介紹項(xiàng)目,給予他介紹費(fèi),支付到個體戶,對方需要開具什么發(fā)票給我們?20萬這樣
老師我想問個問題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報(bào)表,因?yàn)檫@個月對外開了一張租賃發(fā)票,表三這里自動出了這張發(fā)票的數(shù),是價(jià)稅合計(jì)數(shù),這表用填么,以前從沒填過
車輛檢測費(fèi)屬于現(xiàn)代服務(wù) 還是鑒證服務(wù)
老師,麻煩問一下,個體工商戶租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請問計(jì)提社保應(yīng)該怎么做分錄?已申報(bào)未繳費(fèi)的


移動了一個安檢機(jī),客戶他們開出去的是這個項(xiàng)目,所以要求我們開給他也得是建筑類的
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅-銷項(xiàng)稅
現(xiàn)在還沒有收到款,只收到了發(fā)票
懂了老師
掛應(yīng)收賬款就行了哈
老師您好,給股東分紅了,是銀行支付的會計(jì)分錄怎么寫?
借利潤分配,未分配利潤, 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅。
老師我沒看到繳納個人所得稅,是不是就不用寫最后一個了?
還是說必須得繳納個人所得稅?
需要公司代扣代繳個稅的。沒有支付就不用做