勞務(wù)費扣除的是個稅,然后發(fā)給
老師好!請問一下,我們是建筑行業(yè),項目上的農(nóng)民工工資是他們在農(nóng)民工專戶發(fā)的,從2020年9月份到2021年6月份的,現(xiàn)在要在勞務(wù)公司把農(nóng)民工工資做為勞務(wù)費開票出來做項目上的成本,現(xiàn)在有一個問題就是:現(xiàn)在開勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)公司要為所有在農(nóng)民工專戶發(fā)了工資的勞務(wù)人員申報個稅,從去年到今年快一年的工資能在今年申報嗎?如果現(xiàn)在開始申報之前領(lǐng)的工資,那么那些勞務(wù)人員現(xiàn)在又在別的項目工作,別的項目也會為他們申報個稅,那么就會一年超過6萬,請問老師,這個事怎么處理?
老師好!請問一下,我們是建筑行業(yè),項目上的農(nóng)民工工資是他們在農(nóng)民工專戶發(fā)的,從2020年9月份到2021年6月份的,現(xiàn)在要在勞務(wù)公司把農(nóng)民工工資做為勞務(wù)費開票出來做項目上的成本,現(xiàn)在有一個問題就是:現(xiàn)在開勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)公司要為所有在農(nóng)民工專戶發(fā)了工資的勞務(wù)人員申報個稅,從去年到今年快一年的工資能在今年申報嗎?如果現(xiàn)在開始申報之前領(lǐng)的工資,那么那些勞務(wù)人員現(xiàn)在又在別的項目工作,別的項目也會為他們申報個稅,那么就會一年超過6萬,請問老師,這個事怎么處理?
老師你好,我是建筑施工單位,從甲方承包了一項工程,農(nóng)民工工資發(fā)生350萬,這350萬元工資甲方已從我們開給甲方的工程款中扣下來發(fā)給農(nóng)民工了,然后我們從丙勞務(wù)公司開了220萬元的勞務(wù)發(fā)票,是3%稅率的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項稅額有64000元,當(dāng)時我入的是直接人工成本,進(jìn)項稅額已抵扣,那另外的130萬的農(nóng)民工勞務(wù)發(fā)票還沒開進(jìn)來,這賬務(wù)怎么處理呢?(我們開給甲方的工程款是1090萬,農(nóng)民工工資350萬已發(fā)放,丙公司開了220萬的勞務(wù)發(fā)票,發(fā)票已入賬,進(jìn)項稅額已抵扣,這具體的會計分錄是怎么的呢?)
您好,老師,我咨詢個問題,我是勞務(wù)公司,然后我們有個配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開勞務(wù)費發(fā)票的,然后今年我們有一個合同是已經(jīng)完工了,今年需要全部確認(rèn)收入,但是我勞務(wù)公司的人工今年只做了70%,還有30%沒有做進(jìn)來,現(xiàn)在是真的做不進(jìn)來,我想著要不然就預(yù)提一次工資,直接借方進(jìn)項目成本,貸方就是掛一個人,那我這個業(yè)務(wù)怎么處理呢,我做了這個業(yè)務(wù),我這個月是不是得繳納工會經(jīng)費呢,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,那明年在做這個項目的時候報上來的工資表我又該怎么充呢,假如說后面就發(fā)生80萬的人工費,那剩下的20萬怎么辦,
老師,晚上好!請問下我們是建筑單位,上個月開過一筆建筑勞務(wù)發(fā)票,3個點的,這個月勞務(wù)款打進(jìn)來了,我們會計上個月收入成本扣除稅費一進(jìn)一出都結(jié)轉(zhuǎn)掉了。那我現(xiàn)在開始要發(fā)工資了,工資是扣除稅費全部發(fā)掉還是說怎么發(fā)。比如說勞務(wù)費含稅10萬,銷項稅3千
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
我們會計上個月底先做成本結(jié)轉(zhuǎn)了,她把收入成本結(jié)轉(zhuǎn)了,那我發(fā)工資是不是扣除稅費剩余的全部發(fā)給民工呢
勞務(wù)款10萬,扣除稅費和管理費共8千,那我是不是發(fā)工資9萬2千呢
對的同學(xué)是這樣的