您好,流水上邊,沒有賬戶名稱嗎
老師您好。請問一下我們公司收到了一筆之前的應(yīng)收賬款,但是對方銀行入賬大于了我們的開票金額。這個該怎么入賬,是用其他應(yīng)付款的貸方做平嗎?
憑證跟銀行流水不一樣,原因是有應(yīng)收應(yīng)付沒做到賬里去,但是有好幾年的空缺,找起來也不好找了,可以直接做一個比方借應(yīng)付賬款-其他,貸銀行存款嗎?
老師,請問一下銀行流水收到錢了,但是貸方應(yīng)收賬款卻找不到這個公司,這怎么做賬?
請問老師,公司要貸款,銀行讓辦個二維碼做下流水,就是找個人刷錢進來,那這種進來的錢是不是算收入?
老師公司以前的應(yīng)收賬款實際銀行流水收到了但是以前的會計沒有做到,這種賬要怎么處理
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
不是,貸方不是應(yīng)收賬款嗎?沒有這個公司,是不是沒有開銷售票,但對方打錢了已經(jīng),這怎么做呀
對,貸方的話,是應(yīng)收款,你們這邊流水,上邊不顯示是誰支付的嗎
不是,是做賬的時候,應(yīng)収賬款沒有這個公司,您仔細著一下我說的
我看到了,雖然沒有,但是你只能掛賬,誰給你付款這個公司的抬頭的呀,新增公司
應(yīng)該是沒有開票,我這里沒有票,但是我現(xiàn)在做銀行流水,這個公司已經(jīng)給打錢了,但我貸方?jīng)]有他,我是不是需要補銷售發(fā)票分錄,但是我手上沒有發(fā)票,分錄應(yīng)該怎么寫?
嗯對,那你就只能 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入——未開票收入? 應(yīng)交稅費
老師,那應(yīng)交稅費,金額怎么寫?
那個的話你如果一般納稅人,就價稅分離,13個點
用不用應(yīng)收過渡一下
你都收到錢了,不要了
那如果后期又開了票,是不是要修改一下憑證就行?
嗯對,到時候的話修改一下
好的,謝謝老師!
不客氣的祝您開心