你好,貸方計銀行存款

應收賬款收回沒有進公司賬戶,付給老板個人了,可以和老板借進公司的錢進行沖減嗎? 借:其他應收款~老板 貸:應收賬款 借:其他應付款~老板 貸:其他應收款~老板
老師,老板刷店里的POS機到了5000,有手續(xù)費18,借:其他應收款- POS 5000 貸:其他應付款-老板 4982 營業(yè)外收入-其他 18,到賬之后,借:銀行存款 4982 財務費用-手續(xù)費18 貸:其他應收款- POS 5000 ,轉回給老板,借:其他應收款-老板 4982 貸:銀行存款4982
公司基本戶給a老板私卡轉了一筆錢,借其他應收款a貸銀行存款,然后a老板用這筆錢付費用借管理費用貸其他應收款結清。然后公司老板用自己的錢又付了一筆管理費用,借管理費用,是貸其他應收款還是其他應付?
您好!老師,無票收入可以充其他應付款老板的嗎>分錄:借其他應付款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費……
老板收混凝土款150000.借其他應收款150000 貸主營業(yè)務收入 老板又付了他自己的車貸50000 這個借其他應收款,貸啥啊
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個人,都是家里人,一年只有兩個月有業(yè)務,怎么處理
請問老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒有什么最優(yōu)方案,能少繳納點個人所得稅?
實際的業(yè)務是這樣的公司的業(yè)務收混凝土款146900.沒有交回公司,他自己付的老板車貸152999.58,然后用這個混凝土款頂老板車貸 借其他應收款146900業(yè)務員 貸主營業(yè)務收入146900 后面改怎么做分錄呢
借:其他應收款—混凝土款 貸:主營業(yè)務收入 借:其他應付款—車貸 貸:其他應收款—混凝土款
車貸是老板個人的車貸,公司不付個人的車貸
那就借:其他應收款—老板 貸:其他應收款—混凝土款