借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

請(qǐng)問(wèn)發(fā)票可以跨年用嗎?比如去年發(fā)生的費(fèi)用,去年開(kāi)具了發(fā)票,但是報(bào)銷人員今年才拿過(guò)來(lái)報(bào)賬,可以做為今年的費(fèi)用做賬嗎
02月未開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,卻已經(jīng)做了賬務(wù)處理,在納稅申報(bào)的時(shí)候。做了未開(kāi)票收入的申報(bào)。03月這筆業(yè)務(wù)進(jìn)行了發(fā)票的開(kāi)具,賬務(wù)應(yīng)該如何處理
業(yè)主去年繳納的物業(yè)費(fèi),今年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票;但是這筆費(fèi)用去年的時(shí)候以為他不開(kāi)發(fā)票,已做未開(kāi)具發(fā)票申報(bào)做賬了,現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,賬面應(yīng)該如何沖銷
老師,我們公司是物業(yè)公司,有業(yè)主要求補(bǔ)開(kāi)2018年到2023年這期間交的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,以前收的物業(yè)費(fèi)沒(méi)開(kāi)發(fā)票的,都按未開(kāi)票收入入賬報(bào)稅了,現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票,怎么入賬報(bào)稅?還是不做賬不報(bào)稅?
去年賣出去的貨物發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出,開(kāi)給對(duì)方了,但是錢(qián)未收到,已經(jīng)報(bào)了稅做了賬。今年四月份,對(duì)方又把貨退了,把發(fā)票也退回來(lái)了,發(fā)票做了紅沖?,F(xiàn)在申報(bào)23年的企業(yè)所得稅需要調(diào)減這筆嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說(shuō)一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊


跨年的也可以直接這樣沖銷嗎
是的,對(duì)的,可以這么做的。
那摘要的話要寫(xiě)什么比較好呢,附件要附什么呀
沖無(wú)票收入,確認(rèn)發(fā)票收入附件就是發(fā)票。