你好,不需要的固定資產(chǎn)不用扣除。
老師,我們單位的固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完成,我每月做賬的時候還需要把固定資產(chǎn)折舊表放在憑證上面做分錄嗎
老師,我固定資產(chǎn)一次性扣除后,賬上分錄怎么做,把全部折舊的金額一把折舊了,還是要按每個月計提折舊?
股東投入的固定資產(chǎn),入賬需要發(fā)票嗎?能否計提固定資產(chǎn)折舊正常按月扣除費用
老師好 每個月 固定資產(chǎn)做T型賬 需不需要把折舊費扣除
固定資產(chǎn)的折舊能做一筆分錄嗎,需要把每個資產(chǎn)都單獨做一筆嗎每月
當(dāng)月離職員工,發(fā)放當(dāng)月工資,如何做賬。正常是當(dāng)月工資,當(dāng)月計提,下月發(fā)放。
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送肉。上學(xué)期有退貨的凍品,倉管員是系統(tǒng)里面出庫給了員工食堂。這學(xué)期在最近的一次應(yīng)付這家供應(yīng)商的貨款總金額里面扣除上學(xué)期退貨的金額。內(nèi)賬是按照數(shù)量金額式的來做,外賬是分應(yīng)稅和免稅商品來做。這個業(yè)務(wù),內(nèi)賬是出庫給了員工食堂,外賬是沒有體現(xiàn)食堂領(lǐng)用的,外賬全部出庫給了學(xué)校。外賬可以做成折扣沖減成本嗎?就是借:主營業(yè)務(wù)成本-配送成本-853;貸:庫存商品-應(yīng)稅商品-853?外賬這樣做嗎?內(nèi)賬由于上學(xué)期出庫給了食堂,我就沖減管理費用-福利費,借:管理費用-福利費-853,貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付購貨款(xx供應(yīng)商)-853。內(nèi)外賬是分別這樣做嗎?
老師您好,北京今年社保繳費基數(shù)最低是7162,因為基數(shù)出來的晚,這邊是按照去年的6821來申報繳納的,但是為什么8月份的基數(shù)我看還是6821呢?
老師請教你一個問題,我們用現(xiàn)金支付了一筆訴訟費比如是7000,開的普票。借管理費用貸現(xiàn)金,但是對方從對公賬戶退給了我們5000,這筆分錄應(yīng)該如何入賬
整體轉(zhuǎn)讓個人獨資企業(yè),賬上有未分配利潤,這個未分配利潤在轉(zhuǎn)讓時還繳納股息紅利分配交20%個稅嗎?可以平價轉(zhuǎn)讓嗎?轉(zhuǎn)讓都繳納什么稅
小微企業(yè)納稅人小規(guī)模,企業(yè)所得稅請問是5個點嗎
老師,今年企業(yè)所得稅是按幾個點交稅的
老師,咱們這個軟件報表中怎么沒有資產(chǎn)負(fù)債表的季報呢
老師好,公司準(zhǔn)備10月份注銷,9月結(jié)賬時如果未分配利潤3萬元 銀行存款3萬元,那要直接做支付未分配利潤 代扣個稅的分錄是吧
老師,幫乙方公司支付加油費能做招待費嗎?本公司目前還沒有車
資產(chǎn)負(fù)債表根據(jù)T型賬填寫 資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)要減累計折舊和固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 T型賬和資產(chǎn)負(fù)債表就不一樣了
你好,你的資產(chǎn)負(fù)債表沒有累計折舊嗎?
你的資產(chǎn)負(fù)債表里面沒有單獨的累計折舊啊,如果沒有的話,那你的固定資產(chǎn)減去累計折舊,累計折舊他自己也有一個t型
好的? 謝謝老師
不用客氣 工作愉快