你好,不會出現(xiàn)這個(gè)的,你開了發(fā)票,你不申報(bào)增值稅,提示申報(bào)不了的。
北京市昌明軟件企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售軟件收入,開出專用發(fā)票,金額300000元,稅率13%,稅額39000元。(2)銷售軟件收入,開出專用發(fā)票,軟件金額500000元,維護(hù)費(fèi)金額50000元,稅率13%,稅額71500元。計(jì)算增值稅
老師,請問公司把以前差額征收發(fā)票開具紅字發(fā)票,導(dǎo)致本月出現(xiàn)負(fù)數(shù)稅額和抵扣額大于銷售金額的情況,申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒抵扣額不能大于銷售額這個(gè)要怎么處理
老師,我們是小規(guī)模納稅人,申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)情況,因?yàn)槲覀兊臓I業(yè)額大于開票金額,這樣應(yīng)該怎么填呢?如圖
為什么稅務(wù)局開票軟件上報(bào)匯總了,我要報(bào)季度增值稅報(bào)表沒有顯示開票金額收入
什么情況下會出現(xiàn)開票金額大于增值稅報(bào)稅收入,軟件開發(fā)行業(yè)
老師,咨詢下,購買的柜子,一般入賬固定資產(chǎn)哪個(gè)類別 殘值 折舊年限~
1.勞動合同未到期,中途改為勞務(wù)合同,合法嗎?2.勞務(wù)合同如果公司代交社保,保費(fèi)由勞動者自行承擔(dān),合規(guī)嗎?
老師您好,請問一下培訓(xùn)費(fèi)開的專票能抵扣嗎?
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的有沒有問題
老師,計(jì)提員工工資時(shí),個(gè)人部分的社保怎么處理?會計(jì)分錄怎么做呢?
老師,補(bǔ)提2023年折舊3W,如果放利潤分配了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不平, 會不會有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時(shí),收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入100(還未開票,)
老師:建筑公司添加家經(jīng)營范圍,鋼結(jié)構(gòu)安裝怎么添加
請問老師:租賃發(fā)票稅率是多少?
老師,500元以下沒有發(fā)票,這個(gè)500怎么界定的,有次數(shù)和時(shí)間限制嗎
開票金額可以小于增值稅申報(bào)表里面的收入。因?yàn)橛袩o票收入。
如果調(diào)整2022年的收入呢,會影響出現(xiàn)這種結(jié)果嗎
你好,你調(diào)整的話,增值稅也不能調(diào)整,比如你開了100的發(fā)票,你申報(bào)增值稅就得按照100,最低是這些,你不符合收入確認(rèn)要求,你可以不做收入,但是這種有風(fēng)險(xiǎn),增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
比如今天的開票收入,能不能調(diào)整到去年的收入申報(bào)
可以的,可以這么做的。
這樣做的原理是啥呀
你們怎么調(diào)整?我們不清楚呀,你得說一下你的
如果這樣處理的話,是不是也會影響余額表累計(jì)數(shù)
你好,你是什么原因?需要調(diào)整是多做的收入還是怎么了?
我也不知道怎么調(diào)的,我只看到結(jié)果,就是申報(bào)的增值稅收入小于開票金額
你再去看一下他賬上的,他賬上開了發(fā)票怎么做的。