你好,不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)的,你開了發(fā)票,你不申報(bào)增值稅,提示申報(bào)不了的。

北京市昌明軟件企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售軟件收入,開出專用發(fā)票,金額300000元,稅率13%,稅額39000元。(2)銷售軟件收入,開出專用發(fā)票,軟件金額500000元,維護(hù)費(fèi)金額50000元,稅率13%,稅額71500元。計(jì)算增值稅
老師,請問公司把以前差額征收發(fā)票開具紅字發(fā)票,導(dǎo)致本月出現(xiàn)負(fù)數(shù)稅額和抵扣額大于銷售金額的情況,申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒抵扣額不能大于銷售額這個(gè)要怎么處理
老師,我們是小規(guī)模納稅人,申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)情況,因?yàn)槲覀兊臓I業(yè)額大于開票金額,這樣應(yīng)該怎么填呢?如圖
什么情況下會(huì)出現(xiàn)開票金額大于增值稅報(bào)稅收入,軟件開發(fā)行業(yè)
老師,咨詢一下,我們有一票報(bào)送出口的貨物,報(bào)關(guān)單金額大于形式發(fā)票金額(1560元),現(xiàn)在我們開具出口發(fā)票怎么開具呢,這種情況會(huì)影響退稅嗎?有什么更好的處理辦法嗎
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣給國外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈(zèng)者捐贈(zèng)助學(xué)金,這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng),捐贈(zèng)支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈(zèng)都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個(gè)是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎


開票金額可以小于增值稅申報(bào)表里面的收入。因?yàn)橛袩o票收入。
如果調(diào)整2022年的收入呢,會(huì)影響出現(xiàn)這種結(jié)果嗎
你好,你調(diào)整的話,增值稅也不能調(diào)整,比如你開了100的發(fā)票,你申報(bào)增值稅就得按照100,最低是這些,你不符合收入確認(rèn)要求,你可以不做收入,但是這種有風(fēng)險(xiǎn),增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
比如今天的開票收入,能不能調(diào)整到去年的收入申報(bào)
可以的,可以這么做的。
這樣做的原理是啥呀
你們怎么調(diào)整?我們不清楚呀,你得說一下你的
如果這樣處理的話,是不是也會(huì)影響余額表累計(jì)數(shù)
你好,你是什么原因?需要調(diào)整是多做的收入還是怎么了?
我也不知道怎么調(diào)的,我只看到結(jié)果,就是申報(bào)的增值稅收入小于開票金額
你再去看一下他賬上的,他賬上開了發(fā)票怎么做的。