你好,不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)的,你開(kāi)了發(fā)票,你不申報(bào)增值稅,提示申報(bào)不了的。
北京市昌明軟件企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷(xiāo)售軟件收入,開(kāi)出專用發(fā)票,金額300000元,稅率13%,稅額39000元。(2)銷(xiāo)售軟件收入,開(kāi)出專用發(fā)票,軟件金額500000元,維護(hù)費(fèi)金額50000元,稅率13%,稅額71500元。計(jì)算增值稅
老師,請(qǐng)問(wèn)公司把以前差額征收發(fā)票開(kāi)具紅字發(fā)票,導(dǎo)致本月出現(xiàn)負(fù)數(shù)稅額和抵扣額大于銷(xiāo)售金額的情況,申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒抵扣額不能大于銷(xiāo)售額這個(gè)要怎么處理
老師,我們是小規(guī)模納稅人,申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)情況,因?yàn)槲覀兊臓I(yíng)業(yè)額大于開(kāi)票金額,這樣應(yīng)該怎么填呢?如圖
為什么稅務(wù)局開(kāi)票軟件上報(bào)匯總了,我要報(bào)季度增值稅報(bào)表沒(méi)有顯示開(kāi)票金額收入
什么情況下會(huì)出現(xiàn)開(kāi)票金額大于增值稅報(bào)稅收入,軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷(xiāo)售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購(gòu)合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷(xiāo)售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個(gè)500萬(wàn)不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開(kāi)發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來(lái)科目核算嗎?
你好,老師!我們有個(gè)公司,小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅,但是呢每月都沒(méi)有實(shí)際支付。 眼前沒(méi)有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂(lè)! 兩道選擇題的A選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬(wàn),借銀行存款12萬(wàn),貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬(wàn),應(yīng)收賬款B公司3萬(wàn)應(yīng)收賬款其他公司8萬(wàn),這樣匯總做
老師,外貿(mào)公司的換匯成本在多少比較好
2023年7月,法人給公司轉(zhuǎn)了40萬(wàn),被誤做賬做成了400百萬(wàn)了,一直是這樣,直到現(xiàn)在,貨幣資金余額一直很多,現(xiàn)在想調(diào)整,可以分幾個(gè)月調(diào)整嗎,有什么影響
老師按工時(shí)分配怎么計(jì)算呢
開(kāi)票金額可以小于增值稅申報(bào)表里面的收入。因?yàn)橛袩o(wú)票收入。
如果調(diào)整2022年的收入呢,會(huì)影響出現(xiàn)這種結(jié)果嗎
你好,你調(diào)整的話,增值稅也不能調(diào)整,比如你開(kāi)了100的發(fā)票,你申報(bào)增值稅就得按照100,最低是這些,你不符合收入確認(rèn)要求,你可以不做收入,但是這種有風(fēng)險(xiǎn),增值稅的銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致。
比如今天的開(kāi)票收入,能不能調(diào)整到去年的收入申報(bào)
可以的,可以這么做的。
這樣做的原理是啥呀
你們?cè)趺凑{(diào)整?我們不清楚呀,你得說(shuō)一下你的
如果這樣處理的話,是不是也會(huì)影響余額表累計(jì)數(shù)
你好,你是什么原因?需要調(diào)整是多做的收入還是怎么了?
我也不知道怎么調(diào)的,我只看到結(jié)果,就是申報(bào)的增值稅收入小于開(kāi)票金額
你再去看一下他賬上的,他賬上開(kāi)了發(fā)票怎么做的。