同學(xué),你好 發(fā)票退回去,讓對(duì)方重新開(kāi)
老師我們一個(gè)公司 一般納稅人 8月份改了名字但是稅號(hào)沒(méi)變 9月份對(duì)方給我們開(kāi)的專(zhuān)票我們能用嗎 能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
我們公司是一般納稅人,供應(yīng)商上個(gè)月給我們開(kāi)了一張進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,我們也已經(jīng)認(rèn)證,抵扣了,這個(gè)月說(shuō)這個(gè)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了要重新給我們開(kāi)具,要求我們把上月認(rèn)證的發(fā)票沖紅,這個(gè)是啥意思怎么操作
我公司為一般納稅人,供應(yīng)商12月開(kāi)給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這月發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致沒(méi)辦法抵扣,有什么補(bǔ)救措施嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是一般納稅人,對(duì)方10月30號(hào)給我們開(kāi)具了進(jìn)項(xiàng),但是把我們公司稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,導(dǎo)致我們這邊沒(méi)辦法認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),我們要怎么處理
老師你好,我們購(gòu)進(jìn)貨物對(duì)方都要開(kāi)發(fā)票給我們,但我們公司大部分都是對(duì)個(gè)人銷(xiāo)售的沒(méi)開(kāi)發(fā)票,導(dǎo)致賬面庫(kù)存商品很大,我們又是一般納稅人,這個(gè)要怎么辦?
老師,麻煩問(wèn)一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,是我們當(dāng)時(shí)稅率開(kāi)錯(cuò)了,把應(yīng)稅的開(kāi)成免稅了,9月份又重新開(kāi)的,那我在10月份填9月份報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)槲覀兩婕暗绞卟巳獾暗臏p免那一張報(bào)表是不是就不應(yīng)該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了?因?yàn)?月份6月份我已經(jīng)填完了
老師 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)流程 怎么樣子合適 有模版嗎
郭老師,我們公司有一個(gè)員工他的繳費(fèi)基數(shù)不一樣,是9739元,那我應(yīng)該什么算他的單位部分和個(gè)人部分的
想問(wèn)下,貿(mào)易的電商,若是商品類(lèi)目太多太雜了,這種情況必須一個(gè)個(gè)錄明細(xì)嗎?這樣太難統(tǒng)計(jì)了,有簡(jiǎn)單的辦法嗎?
老師,我們是賣(mài)扎頭發(fā)的小飾品的,價(jià)格也就一兩塊,但是發(fā)貨環(huán)節(jié)會(huì)有發(fā)錯(cuò)貨的情況,這部分發(fā)出去了基本上也不會(huì)退回,發(fā)貨的這部分損耗如果要統(tǒng)計(jì)明細(xì)就太麻煩了,預(yù)計(jì)發(fā)貨損耗在10%,這部分損耗應(yīng)該怎么處理比較合適呢
B公司開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)398346.63,稅額51785.07,價(jià)稅合計(jì)450131.7 進(jìn)銷(xiāo)348812.98,稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65.附加稅1023.31 請(qǐng)問(wèn)最后B 公司的利潤(rùn)是多少
老師你好,我們公司和供貨商23年簽的合同,23年也給我們送貨了,但是在24年2月才給我們開(kāi)票,發(fā)票開(kāi)具的金額是23年簽合同的金額和24年簽的合同金額總計(jì),這種這張票我能把23年的做到23年作為成本嗎
這種情況怎么申報(bào)???
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師好:請(qǐng)問(wèn)上月收到一筆銀行匯票,當(dāng)時(shí)不知道是銀行匯票就入賬了,掛的是匯票那家名頭(在其他應(yīng)收款貸方),老師我怎么才能調(diào)的正確的這家呢?
就是我們沒(méi)辦法認(rèn)證,發(fā)票退回去,對(duì)方把發(fā)票沖紅,重開(kāi)給我們就行是吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師像那種樸樸網(wǎng)絡(luò)的發(fā)票可以認(rèn)證嗎
同學(xué),你好 是可以的