你出一個(gè)委托書,你單位委托a公司收款。
公司收到一次款項(xiàng),1.對(duì)方有一筆轉(zhuǎn)到公司私人賬戶,可以給他開票嗎? 2. 有一筆轉(zhuǎn)到了我公司對(duì)公賬戶,然后不需要開票,是記借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 還是應(yīng)該分開兩筆 記借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 再借應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
老師,A和B都是我們公司賬戶,客戶誤轉(zhuǎn)了一筆款到A賬戶,然后從B賬戶轉(zhuǎn)回給對(duì)方的,且都不是對(duì)公賬戶,請(qǐng)問我可以:借銀行存款A(yù),貸銀行存款B,可以這樣做賬嗎
老師,2020年我司開票給A公司,分錄: 借:應(yīng)收賬款(A公司) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 2021年我司收到賬款,分錄錄錯(cuò)了,錄為: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款(B公司) 導(dǎo)致應(yīng)收賬款A(yù)公司借方有余額,應(yīng)收賬款B公司貸方有余額,2021年度已經(jīng)做了年結(jié),請(qǐng)問在2022年度我該怎么調(diào)整這個(gè)公司的賬款呢?(就是怎么對(duì)沖呢)
老師:對(duì)方是我們的客戶,又是供應(yīng)商,做賬,銷售做借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)收入,購買時(shí),借:原材料,貸:應(yīng)收賬款,(未掛應(yīng)付),支付對(duì)方貨款抵應(yīng)收款時(shí),做借:應(yīng)收賬款-A公司,貸:應(yīng)收賬款-A公司,最后一筆不太理解,那這樣跟不做沒區(qū)別呀,有必要做最后一筆嗎?
老師,要是這種情況呢,我4月開了一張發(fā)票600元,客戶付了500,5月份我再讓他把沒付款的100直接付到公戶可以嗎?可以這樣操作嗎?做賬的話是借方應(yīng)收賬款600貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入600借方銀行存款500貸方應(yīng)收賬款500借方銀行存款100貸方應(yīng)收賬款100我這種做賬正確嗎
老師 采購材料的運(yùn)費(fèi)怎么入賬?
老師,商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍有外墻保溫材料銷售及安裝,那么可以開建筑服務(wù)類發(fā)票嗎
第三季度的企業(yè)所得稅事項(xiàng)1,是填第三季度累計(jì)數(shù),還是填1至3季度的累計(jì)數(shù)?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模的企業(yè)所得稅這月有變動(dòng),營(yíng)業(yè)外收入,要求跟增值稅表的第18行和19行累計(jì)數(shù)之和一致,之前我沒有把減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,補(bǔ)了個(gè)憑證,借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸記營(yíng)業(yè)外收入后一致了,但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額不對(duì)了,怎么調(diào)整啊
為員工購買的安全意外險(xiǎn)放入什么科目里面
小規(guī)模每個(gè)月的開票額度有多少
@董孝彬老師追問。好的都改,我們一直討論的之前的21年怎么改,你說的意思是21年利潤(rùn)高了,但是稅法調(diào)低了所以不用交,那22,23,24年呢用改表改賬不?
老師,貨款起訴律師訴訟費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用嗎,二級(jí)科目該怎么設(shè)制,就是訴訟費(fèi)嗎
老師,在計(jì)提經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候,用哪個(gè)科目更合適呢? 經(jīng)營(yíng)所得稅和稅金及附加?
我是一家有限公司的會(huì)計(jì),我的老板辦了幾張個(gè)人名義的銀行卡(專門用于辦公使用,完全不和自己的生活混在一起),卡A用于美團(tuán)販賣的收入,卡b是抖音的收入,都是??▽S茫@種情況是否可以? 另外還有一張個(gè)人名義的銀行卡是老板的侄女名義,侄女是公司的實(shí)際操作人,這張卡用于公司的線下店鋪收入,是否可以?