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你好,老師,這三大報表,資產(chǎn)負債表年初余額比如預(yù)收應(yīng)收還有30多萬,預(yù)付也有一百多萬,對應(yīng)的利潤表收入成本卻很少,負債表期末余額都為0了。這賬是不是有什么問題呢

你好,老師,這三大報表,資產(chǎn)負債表年初余額比如預(yù)收應(yīng)收還有30多萬,預(yù)付也有一百多萬,對應(yīng)的利潤表收入成本卻很少,負債表期末余額都為0了。這賬是不是有什么問題呢
你好,老師,這三大報表,資產(chǎn)負債表年初余額比如預(yù)收應(yīng)收還有30多萬,預(yù)付也有一百多萬,對應(yīng)的利潤表收入成本卻很少,負債表期末余額都為0了。這賬是不是有什么問題呢
你好,老師,這三大報表,資產(chǎn)負債表年初余額比如預(yù)收應(yīng)收還有30多萬,預(yù)付也有一百多萬,對應(yīng)的利潤表收入成本卻很少,負債表期末余額都為0了。這賬是不是有什么問題呢
2023-12-06 23:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-06 23:39

您好,看到了,這個是沒問題的,他們都是和資產(chǎn)之間做往來的

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快賬用戶2446 追問 2023-12-06 23:40

就是他們直接從資產(chǎn)之間調(diào)整賬務(wù)了對吧

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齊紅老師 解答 2023-12-06 23:42

嗯對是這個意思的了

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快賬用戶2446 追問 2023-12-06 23:42

和資產(chǎn)之間做往來,那這樣不就是亂做帳,就為了調(diào)賬?

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齊紅老師 解答 2023-12-06 23:46

這個的話是為了正常調(diào)整的,你好

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快賬用戶2446 追問 2023-12-06 23:50

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-07 07:27

不客氣的,祝您開心

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您好,看到了,這個是沒問題的,他們都是和資產(chǎn)之間做往來的
2023-12-06
您好,可以的,我們這是在調(diào)整為正確的往來余額,不會出問題,往來余額就小是好事
2024-07-08
您好!確認是否預(yù)收賬款存在借方發(fā)生額,會出現(xiàn)重分類至應(yīng)收帳款
2023-10-14
您好!這個是報表重分類了,應(yīng)收和預(yù)收賬款重分類了
2023-10-14
你第一個表上面有紅色的應(yīng)收,說明這里肯定有預(yù)收的金額,他應(yīng)該是分解了,自動識別的預(yù)收的貸方了。 “應(yīng)收賬款”項目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細科目的期末借方余額合計,減去“壞賬準備”科目中有關(guān)應(yīng)收賬款計提的壞賬準備期末余額后的金額填列。 如“應(yīng)收賬款”科目所屬明細科目期末有貸方余額,應(yīng)在本表“預(yù)收賬款”項目內(nèi)填列。 “應(yīng)付賬款”項目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付賬款”科目所屬各有關(guān)明細科目的期末貸方余額合計填列;如“應(yīng)付賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額,應(yīng)在本表“預(yù)付賬款”項目內(nèi)填列。 實際工作中,如果你單位沒有設(shè)置“預(yù)收賬款”和“預(yù)付賬款”,可以在資產(chǎn)負債表中,用負數(shù)金額表示應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。
2021-09-09
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