按差額之后的來交增值稅季度300,000以內,普票可以免
請問一下老師,增值稅小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬的銷售額,這部分的銷售額包括專票嗎,比如普票開了20萬,專票開了20萬,專票是肯定需要繳納增值稅的,那這樣普票的20萬還能享受免征的稅收優(yōu)惠政策嗎,謝謝老師。這么晚打擾了!
小規(guī)模納稅人月/季度為超過15萬及45萬的規(guī)定到其中包含部分開具的是專票,這種情況下專票部分單獨剔除出來按不免增值稅繳納增值稅,而開具普票部分按免增值稅申報享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過月15萬及季度45萬規(guī)定,只要開具過一張專用發(fā)票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來申報繳納增值稅呢?????
老師,我想問一下,勞務公司差額部分開普票,剩余部分開專票,這樣的話增值稅是兩份發(fā)票加起來嗎?現(xiàn)在優(yōu)惠政策季度銷售額不超30萬不用繳增值稅,這個銷售額也是兩份發(fā)票加起來嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,第一季度開具3%專票2萬元,開具1%普票30萬元,還有未開票收入5萬元,我把專票2萬填寫在第二欄增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額,普票30萬填寫在第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額,第一季度全部收入37萬填寫在第一欄應征增值稅不含稅銷售額,得出來的稅額是1.11萬,不知道這樣申報對嗎?
老師,你好!二手車公司上季度有一張紅沖發(fā)票未開票,5月份才開票,導致企業(yè)銷售額超30萬,繳納了增值稅、城建稅及教育費附加,但是超出的銷售額上季度做賬時沒有收到發(fā)票未入賬,是報稅提示銷售額超30萬,才查出發(fā)票紅沖但未開票,這部分繳納的這部分稅款需要計提嗎?要怎么處理?
老師我家付款審批單上,是企業(yè)微信提的。然后單號啥的,是直接放的圖片,然后我打付款審批單,出來他就是付款信息就是沒有具體付款信息可以么
老師我家付款審批單上,是企業(yè)微信提的。然后單號啥的,是直接放的圖片,然后我打付款審批單,出來他就是付款信息就是沒有具體付款信息可以么
人工?輔材開發(fā)票屬于哪一類?稅點是多少
老師好,出口退稅的企業(yè),銷售貨物的分錄,做賬的時候銷項稅額不用管么?直接下面這樣寫? 借:應收賬款。貸:主營業(yè)務收入
制造業(yè)工資怎么算 老師
老師,出口貿易公司的報關單上,境外收貨人一欄,有的寫國外公司的英文名,有的寫NO,我想問一下,這個NO是啥意思呀?這種情況還挺多
老師好,一般納稅人開銷售二手車的發(fā)票怎么開呢,稅率怎么選擇呢
老師,新公司法是今年9月1日開始實行,重點核心是什么?是9.1后成立的公司必須實繳嗎?9.1以前成立的需要3年實繳到位?
公司租房,對方不給開發(fā)票,用老板的私戶付的房租,該如何做賬呢
老師,員工的母親去世了,公司需要發(fā)給他慰問金,需要交個稅嗎?
那這樣的話我普票按1%開,專票按3%開發(fā)票可以這樣扣嗎?
還是得按5%開發(fā)票才可以?
以差額交稅,都是5%的稅率。
老師,也就是說我開普票和專票的時候都選擇5%的稅率嗎?開票的時候不選差額開票就正常開就行?
現(xiàn)在我普票已經按1%開普票了,按3%開專票了,那我報增值稅超了30萬我就得全繳稅了嗎?
對,是的,是這么做的。
您好,老師,正常開發(fā)票選不了5%呀?
你得選擇差額開票呀
老師,我選差額開票的時候普票我選扣除憑證是什么?扣除金額我寫全部嗎?比如差額部分是1000,我開普票總金額寫1000,扣除部分也寫1000嗎?
其他 是的 安妮實際的來
老師,我是小規(guī)模納稅人,我如果選擇了按差額開發(fā)票,那我就得全部都按差額開發(fā)票嗎?一個月不可以有的公司是差額開有的公司是全額開嗎?
同學,你說的我沒有看懂,你選擇了差額36個月內是不允許變化的都得選擇差額,比如你的收入是1000你的成本是800,然后你扣除里面填寫800收入還是填寫1000
我問我們這稅務局他說小規(guī)模公司沒有36個月的說法,他說是一個項目選了就不能變了,比如我和A公司簽的是差額納稅我就差額開發(fā)票,和B公司是全額開發(fā)票就可以全額開,是這樣嗎老師?
不可以 我們這邊不行
好的,謝謝您啦老師,我明天再問一下我們這面
可以 可以去問一下的