你好,專票不可能是免稅的。
有個問題,收到負數(shù)發(fā)票,進項已經(jīng)抵扣了,紅沖那一筆后這進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做
增值稅申報中附表三進項抵扣明細中進項轉(zhuǎn)出里面紅字專用發(fā)票欄自動帶出來的數(shù)據(jù)是指已經(jīng)抵扣了紅沖的?還是沒有抵扣過紅沖了也會提現(xiàn)在那里?
老師,有家公司開票是免稅,進來專票也是免稅,已經(jīng)抵扣掉進項轉(zhuǎn)出申報了,現(xiàn)在發(fā)票要紅沖,那這個分錄怎么做
老師。我想問一下,我這邊是開免稅發(fā)票,進來的是專票,然后我這邊是抵扣掉進項轉(zhuǎn)出了,但是退貨要紅沖,所以現(xiàn)在申報表和賬應該怎么做呢?
你好,11月增值稅已經(jīng)申報了,進項發(fā)票也抵扣了,但是在這個月發(fā)票對方紅沖了2張進項發(fā)票,但是發(fā)票均已抵扣,那我賬上是不是要把這邊進項稅額轉(zhuǎn)出,然后要補繳這部分增值稅稅款?會計分錄能給一下嗎?
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費和買的一些冰箱烤箱都可以入賬吧
公司從22年開始對外開的水費是3個點,上個月稅務局通知要調(diào)整到9個點,這個22-24年的補稅款(從3個點補到9個點)是放在本年,還是以前年度調(diào)整?
新辦企業(yè),沒有人上班,銀行流水0,需要報個稅嗎?不報有什么影響?稅法文件
請問圖書免稅怎么做賬
老師,9月份報個稅時,企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報個稅時已經(jīng)報了,9月份該怎么報呀
咨詢下:個人出租非住房,個稅怎么計算?
老師,開票,項目信息維護怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對外開具工程服務類的發(fā)票呀?
說錯了,進項的發(fā)票有稅額
不用紅沖的,銷售出去是免稅,對方給你開了專票,你可以認證進項轉(zhuǎn)出。
我之前已經(jīng)抵扣進項轉(zhuǎn)出了,因為我們公司開出去是免稅的
發(fā)票紅沖是什么原因?
是退貨嗎?那你得把之前的進項轉(zhuǎn)出去,稅務局那邊修改過來,不要轉(zhuǎn)出。
然后你開了紅字信息表再轉(zhuǎn)出。
去年抵扣 的發(fā)票,現(xiàn)在退貨要紅沖
我們本來開票就是免稅產(chǎn)品,,進項稅額本來就是轉(zhuǎn)出的
可是你開了紅色信息表之后,還需要你進項轉(zhuǎn)出呀,劃算嗎?
進項轉(zhuǎn)出是需要交稅的,你可以自己試一下。
現(xiàn)在問的是怎么做賬
借銀行 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
老師,當時抵扣的時候已經(jīng)進項轉(zhuǎn)出來了,還要在做轉(zhuǎn)出?
對的,是的,你看一下你開了紅字信息表,他要求你進項轉(zhuǎn)出吧
他沒要求啊,我只是不理解已經(jīng)進項轉(zhuǎn)出來了,還有轉(zhuǎn)出,
你好,借銀行存款, 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項 表二不要填寫進項轉(zhuǎn)出。