你好,專票不可能是免稅的。

有個問題,收到負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,紅沖那一筆后這進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做
增值稅申報中附表三進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面紅字專用發(fā)票欄自動帶出來的數(shù)據(jù)是指已經(jīng)抵扣了紅沖的?還是沒有抵扣過紅沖了也會提現(xiàn)在那里?
老師,有家公司開票是免稅,進(jìn)來專票也是免稅,已經(jīng)抵扣掉進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報了,現(xiàn)在發(fā)票要紅沖,那這個分錄怎么做
老師。我想問一下,我這邊是開免稅發(fā)票,進(jìn)來的是專票,然后我這邊是抵扣掉進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,但是退貨要紅沖,所以現(xiàn)在申報表和賬應(yīng)該怎么做呢?
你好,11月增值稅已經(jīng)申報了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也抵扣了,但是在這個月發(fā)票對方紅沖了2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是發(fā)票均已抵扣,那我賬上是不是要把這邊進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后要補(bǔ)繳這部分增值稅稅款?會計分錄能給一下嗎?
23年的發(fā)票本來是1%、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,當(dāng)時開成了免稅,現(xiàn)在怎么處理
老師,我想問一下,男同胞的生育津貼打到公司了,請問陪產(chǎn)假期間,沒扣工資,請問這個津貼還要發(fā)給他嗎?還是不發(fā),直接沖應(yīng)付職工薪酬
老師好,車間機(jī)器設(shè)備移機(jī)安轉(zhuǎn)調(diào)試費(fèi)用3000元,怎么入賬
請問報關(guān)單收貨人與回單付款人名稱不一致,可以退稅嗎
核定征收的個體戶怎么注銷?平時申報增值稅和經(jīng)營所得都是在核定范圍內(nèi)不用交稅款的
咨詢下,實(shí)際工作中,滴滴電子普票,一般大家都抵扣嗎?
老師,這是什么意思怎么處理
董孝彬老師 咨詢您一個問題
請問老師,出口的進(jìn)項(xiàng)票,在出口后才開進(jìn)來,可以嗎
宋生老師在嗎?咨詢一個問題


說錯了,進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票有稅額
不用紅沖的,銷售出去是免稅,對方給你開了專票,你可以認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
我之前已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,因?yàn)槲覀児鹃_出去是免稅的
發(fā)票紅沖是什么原因?
是退貨嗎?那你得把之前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去,稅務(wù)局那邊修改過來,不要轉(zhuǎn)出。
然后你開了紅字信息表再轉(zhuǎn)出。
去年抵扣 的發(fā)票,現(xiàn)在退貨要紅沖
我們本來開票就是免稅產(chǎn)品,,進(jìn)項(xiàng)稅額本來就是轉(zhuǎn)出的
可是你開了紅色信息表之后,還需要你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀,劃算嗎?
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是需要交稅的,你可以自己試一下。
現(xiàn)在問的是怎么做賬
借銀行 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,當(dāng)時抵扣的時候已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來了,還要在做轉(zhuǎn)出?
對的,是的,你看一下你開了紅字信息表,他要求你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧
他沒要求啊,我只是不理解已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來了,還有轉(zhuǎn)出,
你好,借銀行存款, 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 表二不要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。