同學,你好 借:固定資產 貸:銀行存款 應付賬款

我公司是一般納稅人,半年前買了一輛車30萬,因為當時是簡易計稅所以未抵扣增值稅,入賬分錄是:借固定資產30萬,貸銀行存款30萬,這半年已經折舊了3萬,現在我們公司是一般計稅開9%發(fā)票,車輛用于現在的工程,所以我想抵扣這輛車的增值稅,會計分錄應該怎么做?
公司購買兩輛拖拉機一輛22萬,一輛27萬,拖拉機現支付了10萬,賣家給我們開發(fā)票開啦49萬。我應該怎么入賬
公司購買兩輛拖拉機一輛22萬,一輛27萬,拖拉機現支付了10萬,賣家給我們開發(fā)票開啦49萬。我應該怎么入賬,會計分錄
應收賬款為負數什么意識?購買拖拉機30萬,支付了30萬收到30萬發(fā)票,我應該怎么入賬,會計分錄應該是什么?
我購買了一輛拖拉機小規(guī)模,我收到了全額發(fā)票400000萬,我支付10萬,我應該怎么做賬?
多欄式明細賬是從第一頁的背面開始寫嗎,正面是不是可以空著不用寫
我之前在學習系統(tǒng)里看到有教程管家婆軟件的視頻是在哪里看的,我買的是399的課程
老師,電商的贈品一般是怎么處理的?如果用的聚水潭,系統(tǒng)怎么出的?訂單的數量怎么核對?賬是怎么做的?
老師請問一下建筑公司2010年買的車,當時是營業(yè)稅,現在賣車我們需要開票,是開9的發(fā)票還是13的發(fā)票呢?
老師,刷單的一般運營是怎么搞的?我們用聚水潭的系統(tǒng),是有標記刷單的嗎
老師 收到物業(yè)開據的租賃發(fā)票 我們需要繳納土地使用稅和房產稅還是不用繳納還是只繳納一個
我們在跟工廠溝通,讓工廠備貨。但是工廠擔心備的貨最終賣不完導致損失,需要我們承擔相應的風險。假設,工廠備貨了1萬套,10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套,還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了,這2000套(對應2萬元)的損失我們自己承擔比如一半(1萬元),財務上是如何處理?這筆支出,工廠需要給我們開發(fā)票嗎?開的什么類型發(fā)票?
老師你好,怎么讓公司給我的這個500萬合法的拿到兜里不用繳稅,或者說少納稅
老師,我們是一般納稅人我們銷售的牛肉干按9的稅率來的,菌類普票按免稅開,專票按9個點開的,現在稅務說我們的稅率來錯了,要查去年和今年的,我們應該怎么辦呢?這種情況稅務會怎樣處理呢?
老師,計提固定資產折舊的分錄怎么寫?
老師能不能詳細一點
同學,你好 借:固定資產49 貸:銀行存款10 應付賬款39
收到發(fā)票我應該怎么做賬
同學,你好 收到發(fā)票 借:固定資產49 貸:銀行存款10 應付賬款39
還是一樣的嗎?
同學,你好 是一樣的
那我的應付賬款就是78萬了
同學,你好 你之前沒有收到發(fā)票,分錄 借:固定資產49 貸:銀行存款10 應付賬款39 收到發(fā)票 借:固定資產? -49 貸:銀行存款? -10 應付賬款? ?-39 借:固定資產49 貸:銀行存款10 應付賬款39
收到發(fā)票都記負數對吧
同學,你好 就是紅沖,然后根據發(fā)票重新做