你好,這個具體的是啥業(yè)務(wù)的?

老師,我們的物業(yè)公司。需要辦理勞務(wù)派遣證 向別人借錢 200萬 別人轉(zhuǎn)入進來 然后我們再轉(zhuǎn)出去,這個需要怎么做分錄?做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 轉(zhuǎn)回來 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 。謝謝可以的嘛?做個借款合同,這樣稅局人嗎?要是做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 然后轉(zhuǎn)回來 借銀行存款 貸實收資本 其他應(yīng)收款平不掉吖?
公司借給法人款,分錄是,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,收到法人歸還公司借款,分錄,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款嗎
總公司分?jǐn)傎M用給分公司 總公司做賬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 收到分公司的錢時,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 分公司轉(zhuǎn)錢給總公司做賬 借:管理費用 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
收到個人轉(zhuǎn)公司錢,是這樣做分錄嘛借銀行存款貸其他應(yīng)收款,
A公司借給B公司5萬塊錢, B公司做賬分錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-A 歸還分錄:借:其他應(yīng)付款-A 貸:銀行存款 A公司支出分錄:借:其他應(yīng)收款-B 貸:銀行存款 收到返還本金,分錄:借;銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-B 分錄這樣做對嗎
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費用還是攤銷
你好,老師社保費這個月不是有變動嗎?那我從這個明細(xì)里面怎么能看出來這個浮動的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個人簽的,對方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動,贈送游戲幣給客戶,贈送形式很多,有充值滿送,有額外贈送,完成任務(wù)贈送,那么,贈送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報廢,報廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費,會計分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費用走掉,或者給予補貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
就是這個月公司幫員工個人全額繳納社保,但是員工自己承擔(dān)全額費用
你好,他沒有工資掛靠的嗎?
這個月不發(fā)工資了
是用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付呀
之前往來掛的哪個科目還是用哪個科目就可以的,同一個客戶就是用一個往來,你之前給他扣社保的時候哪個科目。
是其他應(yīng)收
就是這個月他辭職了
但是沒有工資
不計入管理費用和社保費行嘛
你好,那就是其他應(yīng)收款。
為什么不是用其他應(yīng)付款呀,完整的分錄應(yīng)該怎么做
你好,同一個客戶用一個往來科目,借銀行貸其他應(yīng)收款,支付的時候做相反的。
就是之前繳納社保的時候代收各員工是用的都是其他應(yīng)收
但是這個月代繳不是給所有員工,就其中2個人
好,上面寫了,你看一下的。
就是這樣可以使用其他應(yīng)付款嘛
收到錢借銀行存款,貸其他應(yīng)付款, 支付社保,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
可以的,這個你自己決定就行。
好的,就是都可以是吧,賬平了就行
啊,對的,是這么做的。