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老師,您好,請(qǐng)問下同樣是當(dāng)月開了發(fā)票,都是收到款了,為什么我看外賬做的賬,顯示有些是應(yīng)借應(yīng)收賬款,有些是借預(yù)收賬款呢?這里沒有區(qū)分是否交付課程。

2023-12-05 17:52
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-05 17:52

你好,那你看一下之前和這些科呃戶掛的是應(yīng)收賬款還是預(yù)收賬款,因?yàn)橥粋€(gè)客戶用一個(gè)往來科目。

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這是個(gè)人做賬習(xí)慣問題,可只用一個(gè)往來科目
2023-07-14
你好,那你看一下之前和這些科呃戶掛的是應(yīng)收賬款還是預(yù)收賬款,因?yàn)橥粋€(gè)客戶用一個(gè)往來科目。
2023-12-05
您好,就做應(yīng)收,做一個(gè)科目方便對(duì)賬
2024-04-15
您好,開了發(fā)票就按發(fā)票金額收,你們不是嗎?
2024-07-09
同學(xué)你好 這樣做是可以的。在實(shí)際操作中,由于手續(xù)費(fèi)發(fā)票跨月才能收到,因此在當(dāng)月可以先將手續(xù)費(fèi)計(jì)入預(yù)付賬款,待收到發(fā)票后再將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
2024-06-26
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