你好,資產(chǎn)資是要的,初級農(nóng)產(chǎn)品開普通發(fā)票免稅的。
我們農(nóng)業(yè)公司自產(chǎn)自銷一般納稅人,平時我們開普票都是免稅的,請問一下我們銷售的辣椒增值稅開專用發(fā)票出來是要開車9個點的專票,還是也可以享受開免稅的專用發(fā)票?
我們是一般納稅人公司 農(nóng)副產(chǎn)品自產(chǎn)自銷公司給我們開具了農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票 普票 我們可以抵稅嗎
老師,一般納稅人銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品可以開具增值稅專用免稅發(fā)票嗎?小規(guī)模納稅人和一般納稅人銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,應(yīng)該開具什么發(fā)票?我們應(yīng)該怎么抵扣
#提問#我是一般納稅人,自開農(nóng)產(chǎn)品購進發(fā)票應(yīng)該開普票還是專票?
請教一下,我們公司是一般納稅人,自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,我們應(yīng)該怎么開發(fā)票?開普票免稅還是九個點專票?
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進項稅和銷項稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務(wù)局單獨申報嗎
請問有成本費用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
那如果客戶非要我們開9個點,可以開嗎?要是可以開,那我們要交增值稅稅嗎?
不可以的,需要交稅。
你的意思是開也可以,但我們要交稅是嗎?
是的,你這樣的話就放棄了免稅政策。
如果開免稅發(fā)票對方同樣可以抵扣對吧
啊,對的,是這么做的。
那如果我們自產(chǎn)自銷開的是9%的普票,對方能抵扣嗎?
抵扣不了,抵扣不了,抵扣不了。