同學(xué)你好! 可以在11月補(bǔ)進(jìn)去的
老師我們有個(gè)產(chǎn)品退貨了,10月份給對(duì)方開的紅字信息表,但是11月了,對(duì)方還沒開紅字發(fā)票,但是我們11月報(bào)稅時(shí)是不是得填紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
我們單位10月份新來的開票員開錯(cuò)了一張紅字發(fā)票信息表,但是是月底開錯(cuò)的,11月才發(fā)現(xiàn),因?yàn)榭缭?,只能將進(jìn)項(xiàng)稅額在報(bào)10月份增值稅的稅額轉(zhuǎn)出, 11月份我們將紅字發(fā)票正確的開給了客戶, 但是錯(cuò)誤的在稅控盤撤銷不了,在12月份的月初錯(cuò)誤的紅字信息表才撤銷,我們?cè)撛趺磮?bào)11月份的增值稅呢?
老師,7月份開了一張紅字信息表在報(bào)7月份增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯(cuò)了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請(qǐng)作廢,那我在報(bào)8月份的增值稅時(shí),怎么在報(bào)表上加上個(gè)月那一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
老師,就是10月份的申報(bào)期到15號(hào)截止,10月份的增值稅還沒有申報(bào),如果現(xiàn)在我們做開票系統(tǒng)做紅字信息表填寫(購買方),銷售方也這兩天開了紅字發(fā)票給我們,這樣的轉(zhuǎn)出還可以填寫在10月份的屬期嗎?不應(yīng)該是屬于11月份的嗎?
10月份給對(duì)方開具的紅字信息表,對(duì)方也給開紅字發(fā)票了,在11月份報(bào)10月份稅的時(shí)候,必須要做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出
小規(guī)模6月開了50萬,已經(jīng)交了增值稅。九月要紅沖50萬的票,開新票20萬。這個(gè)增值稅放哪個(gè)科目,分錄要怎么寫呢?
老師 您好 之前我們有一張高鐵票抵扣進(jìn)項(xiàng)了 然后又被員工不小心紅沖了 現(xiàn)在該怎么操作啊
老師 現(xiàn)金流量表的期初余額是怎么找的數(shù)據(jù)
請(qǐng)問老師,村委把名下的固定資產(chǎn)無償轉(zhuǎn)讓到下屬公司,視同銷售的話是按照哪個(gè)數(shù)據(jù)交稅?按照原值嗎,還是固定資產(chǎn)清理的那個(gè)數(shù)據(jù)
職工受傷報(bào)銷的醫(yī)療費(fèi)進(jìn)什么費(fèi)用這個(gè)費(fèi)用所得稅清算要調(diào)增嗎?
轉(zhuǎn)賬支票在什么情況下需要填寫支票背面的信息
一般納稅人外貿(mào)企業(yè)在阿里國(guó)際上用一達(dá)通報(bào)關(guān)或者自主報(bào)關(guān)是可以開普票進(jìn)來,做免稅申報(bào)的吧?
老師您好 麻煩問下,申報(bào)殘疾人保障金時(shí),如果公司里的人大多是農(nóng)村戶口,而且有的人年齡女超50歲,男超60歲,這種人員是不是不應(yīng)該計(jì)算在殘保金計(jì)算人數(shù)內(nèi),因?yàn)檫@些人是農(nóng)村戶口無法辦理退休證,稅務(wù)查下來,如果提供不了退休證應(yīng)該沒關(guān)系吧
老師,年終獎(jiǎng)的分錄怎么做
公賬轉(zhuǎn)錢過來可以開個(gè)人抬頭發(fā)票嗎
會(huì)比對(duì)不成功嗎
同學(xué)你好!? 在實(shí)務(wù)操作中,會(huì)有各種申報(bào)遺漏現(xiàn)象發(fā)生的,因此,可以在自查到的那個(gè)月進(jìn)行補(bǔ)申報(bào)處理。 分2種情況: 1)一般情況下,不會(huì) 比對(duì)異常。 2)如果異常,稅局顯示的差異原因是合理的,就直接申報(bào) 不用進(jìn)行特殊處理。
主要是我們申請(qǐng)單10月份開的,他們負(fù)數(shù)發(fā)票十一月份才開出來,這樣的話正常情況我們按照哪一個(gè)月份
同學(xué)你好,按照你說的這個(gè)情況的話,就應(yīng)是在11月處理,哪個(gè)月開紅票,就在哪個(gè)月處理
好的,因?yàn)槲沂路輿]有轉(zhuǎn)出也正常申報(bào)成功了,十一月份申報(bào)的時(shí)候不轉(zhuǎn)出也成功轉(zhuǎn)出也成功,被搞迷糊了
同學(xué)你好,是這樣的,沒有給你說清楚,很抱歉。 因?yàn)槭?1月開的紅票,所以,在12月初進(jìn)行 【11月的增值稅申報(bào)】時(shí),把這個(gè)紅票 的進(jìn)項(xiàng)稅填寫在申報(bào)表上,