銀行還隔著進項轉(zhuǎn)出的金額是什么意思?就是賬上余額多了這些嗎?
老師 去年12月份已經(jīng)抵扣了的進項稅額 今年5月份因損壞做了進項是個轉(zhuǎn)出 該怎么處理呢
老師,我已抵扣了進項稅額,后稅局通知不符合抵扣要求,我做了進項稅額轉(zhuǎn)出,并繳納了稅金,但是轉(zhuǎn)出的進項稅額應(yīng)交增值稅與銀行實際繳納的應(yīng)交增值稅差額一分錢,怎么處理?銀行繳納數(shù)據(jù)無誤,轉(zhuǎn)出進項數(shù)據(jù)無誤
去年違規(guī)抵扣,今年要做轉(zhuǎn)出,是不是這個月申報是在附表2中進項稅額轉(zhuǎn)出中填上這筆違規(guī)抵扣的金額?這筆進項稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理分錄怎么寫?
有一筆去年違規(guī)抵扣的專票在5月申報表中做了進項稅額轉(zhuǎn)出,具體賬務(wù)處理這樣寫對嗎?請老師指導(dǎo)! 摘要寫:22年短期健康險違規(guī)抵扣轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出12.28 貸:應(yīng)交稅費—進項稅額12.28 去年的賬務(wù)處理是:借:銷售費用—保險費 應(yīng)交稅費—進項稅額 貸:銀行存款 不知道這筆保險費轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么寫分錄?
請問老師,為什么2020年的購貨進項稅額今年被稅務(wù)通知做進項稅額轉(zhuǎn)出?收入成本之前在當(dāng)期已經(jīng)確認(rèn)并繳納相關(guān)稅款,為什么對方的進項稅額要被轉(zhuǎn)出?
老師購銷合同印花稅怎么計算
我記得,收發(fā)計量的盤虧,不管進項稅
公司借款貸方科目是什么
老師就是一個客戶打款給你,然后我又退回給他,他又打款給我,,這里有三張回單,這個應(yīng)該怎么做賬,,就是前兩張我需要做賬嗎?
服務(wù)行業(yè),員工墊付美團刷單,這筆刷單美團會扣手續(xù)費。刷單金額是需要做收入嗎? 請問分錄怎么做?
企業(yè)機讀檔案,這個可以線上登錄市場監(jiān)督管理局打印嗎
老師,在債務(wù)重組的題目中,如果債務(wù)人用長投抵債,請問,債權(quán)人拿到長投后,長投的入賬價值是放棄債權(quán)的公允,還是長投自身的公允
有沒有辦過工商銀行線下變更持盾人的老師,想問帶誰身份證問題, 需要帶新舊持盾人身份證復(fù)印件還是只帶新持盾人身份證復(fù)印件就可以呀
老師,我的供應(yīng)商的產(chǎn)品是進口產(chǎn)品,他賣給我只能按照未稅價,不給我們開票,我們要將產(chǎn)品賣給老外,這種沒有進項票的情況下,怎么辦?
老師 公司是小規(guī)模納稅人剛剛做完8月份的賬,結(jié)賬的時候顯示應(yīng)交增值稅未交增值稅為21433.52元,為計提稅金,如何處理
是的,就是顯示并沒有扣除80.53,但是明明進項稅轉(zhuǎn)出了的
你看下你交稅的時候交了嗎?你看下在這個主表里面的進項轉(zhuǎn)出里面有嗎?如果有的話,你這個應(yīng)交稅款已經(jīng)包含在里面了,它又不是單獨的。
銀行扣了里面的5132.39,已經(jīng)把進項稅轉(zhuǎn)出金額加進去了
是的,包含在里面了。
主表里面有的
對的,是的,你的貸銀行存款金額是多少?還有你這個借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸銀行存款這筆業(yè)務(wù)不對啊,你又不是單獨交的,不是嗎?
那該怎么做
借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行還款金額是5000多的那個。
那以前轉(zhuǎn)出的80.53怎么做分錄呢
什么原因需要轉(zhuǎn)出?
不清楚,專管員也沒說原因,也許是被對方開了紅字發(fā)票了
需要確定好了,你確定一下到底是什么原因。紅沖的話,你在發(fā)票查詢里面能查到。
好幾年了如果按紅沖該怎么做呢
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅給應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 借應(yīng)交稅費、未交增值稅貸銀行存款 最后兩個分錄的金額是5132.39。
沒有以前年度損益調(diào)整是否營業(yè)外支出科目代替?
以前年度的不需要,你又不是當(dāng)年的,只有當(dāng)年的才可以啊。
我是說沒有以前年度損益調(diào)整這個科目
沒以前年度損益調(diào)整用利潤分配未分配利潤。