不應(yīng)該報銷的還是啥
收到小車修理費專用發(fā)票,票面不含稅金額為20000元,稅額為200,價稅合計20200元。實際付款是20100元,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?是不是按實際付款的金額倒算可以抵扣的進項稅?借:管理費用-小車修理費19900.99元,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-進項稅200,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出0.99,貸:銀行存款 20100分錄這樣做對嗎?因為對進項稅額轉(zhuǎn)出用得不是很熟練。
去年認證保險今年對方給開紅字發(fā)票,銀行收款,扣一部分,這種情況所有分錄怎么寫,借以前年度損益-3740.14,借應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出-224.41貸銀行-3500營業(yè)外支出464.55,當(dāng)時入的是進項稅額,現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄該怎么轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)到未交增值稅,還得入到未分配利潤整體分錄有點亂
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 有老項目也有出租 還有預(yù)售 預(yù)售是3%預(yù)繳 進項做的都是代抵扣進項稅額 我看余額表進項稅額余額貸方是負數(shù) 代抵扣進項稅額余額也是貸方負數(shù) 我們這個月有一張退個稅手續(xù)費的回單 我做的分錄是 借銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 昨天領(lǐng)導(dǎo)說讓我把那個稅額給抵了 我就做的 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅 借 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 領(lǐng)導(dǎo)看了說不對 老師您說我應(yīng)該也樣做分錄呢
上月抵扣的進項稅額有一筆屬于個人福利不能抵扣,這個月做轉(zhuǎn)出分錄怎么寫?上月這筆抵扣的進項我是這么做的:借:銷售費用—保險費 應(yīng)交稅費—進項稅額 貸:銀行存款 這個月做轉(zhuǎn)出怎么賬務(wù)處理?
單純的出口企業(yè),收到增值稅專用發(fā)票,借:主營業(yè)務(wù)成本/管理費用 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款。 等勾選認證以后,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 因為銷項為0所以進項也不能抵扣,做進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 等收到進項稅額的退稅稅款(費用類的進項稅額會退嗎?) 借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 請問老師,我做的分錄對嗎?不對或者更好的處理方法請告知,謝謝!不明白的地方:費用類的進項稅額國家給退嗎?如果不退的話是不是一直在借方的進項稅額轉(zhuǎn)出科目掛著?需要怎么處理?
發(fā)起設(shè)立的股份有限公司,發(fā)起人應(yīng)當(dāng)認領(lǐng)多少股份。
老師,我們公司的應(yīng)付賬款金額比實際的少了,應(yīng)該怎么補錄呢?
老師公司欠股東的錢轉(zhuǎn)投資款了,需要給股東開具收據(jù)嗎?如果需要,收據(jù)上是蓋公司公章,還是財務(wù)章
5月份資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)減4月份資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)等于5月份利潤表利潤總額?
老師,我們廠房一部分出租,一部分自用,房產(chǎn)證面積不是全部廠房面積,我們是按房產(chǎn)證面積分攤還是實際面積分攤?
老師,我們有一個股東,他認繳的出資額是5%,即50萬,現(xiàn)在他要把這個股份轉(zhuǎn)出去,我們目前公司的利潤是虧損狀態(tài),那可以進行無償轉(zhuǎn)讓嗎?有風(fēng)險嗎?
老師好,一生產(chǎn)型企業(yè),24年9月開始有部分外銷,增值稅有申報出口額,但沒留抵稅額,一直沒在退稅系統(tǒng)中申報出口退稅申報表,且首單報關(guān)單外匯金額直接打到香港公司了,目前這個情況應(yīng)如何更正處理。
你好,老師,你像比如我們公司在建房子,然后一直走的是這個在建工程這個科目,我現(xiàn)在想問的是完工了之后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)還是等房產(chǎn)證辦下來之后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)這個科目,然后這個房產(chǎn)原值如果要增加的話,應(yīng)該是拿到房產(chǎn)證的證件再去增加這個房產(chǎn)原值是這樣嗎?老師
老師,您好!公司有一位員工在異地已買社保,社保這邊沒辦法轉(zhuǎn)過來,公司這邊可以給該員工發(fā)工資嗎?
老師,我們漏了一筆應(yīng)付賬款,怎么補錄?上月的了
有一張專票稅務(wù)認定為違規(guī)抵扣,需要做進項轉(zhuǎn)出,五月申報表已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出,這筆業(yè)務(wù)相應(yīng)要做賬務(wù)處理吧,分錄請老師指導(dǎo)
發(fā)票有沒有問題 是不是實際業(yè)務(wù) 是的話借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
發(fā)票沒問題只是不能抵扣而已,稅務(wù)評估說違規(guī)不能抵扣,今年都按要求做了進項轉(zhuǎn)出,摘要欄寫21~22年違規(guī)抵扣進項轉(zhuǎn)出,怎樣寫合規(guī)?
xx業(yè)務(wù)進項轉(zhuǎn)出就可以
22年保險費健康險進項轉(zhuǎn)出 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 只需做這一筆賬務(wù)處理是嗎?
你好 對的 是這么做