不應(yīng)該報銷的還是啥
收到小車修理費專用發(fā)票,票面不含稅金額為20000元,稅額為200,價稅合計20200元。實際付款是20100元,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?是不是按實際付款的金額倒算可以抵扣的進(jìn)項稅?借:管理費用-小車修理費19900.99元,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅200,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出0.99,貸:銀行存款 20100分錄這樣做對嗎?因為對進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出用得不是很熟練。
去年認(rèn)證保險今年對方給開紅字發(fā)票,銀行收款,扣一部分,這種情況所有分錄怎么寫,借以前年度損益-3740.14,借應(yīng)交稅費進(jìn)項轉(zhuǎn)出-224.41貸銀行-3500營業(yè)外支出464.55,當(dāng)時入的是進(jìn)項稅額,現(xiàn)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,分錄該怎么轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)到未交增值稅,還得入到未分配利潤整體分錄有點亂
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 有老項目也有出租 還有預(yù)售 預(yù)售是3%預(yù)繳 進(jìn)項做的都是代抵扣進(jìn)項稅額 我看余額表進(jìn)項稅額余額貸方是負(fù)數(shù) 代抵扣進(jìn)項稅額余額也是貸方負(fù)數(shù) 我們這個月有一張退個稅手續(xù)費的回單 我做的分錄是 借銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 昨天領(lǐng)導(dǎo)說讓我把那個稅額給抵了 我就做的 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅 借 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 領(lǐng)導(dǎo)看了說不對 老師您說我應(yīng)該也樣做分錄呢
上月抵扣的進(jìn)項稅額有一筆屬于個人福利不能抵扣,這個月做轉(zhuǎn)出分錄怎么寫?上月這筆抵扣的進(jìn)項我是這么做的:借:銷售費用—保險費 應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 這個月做轉(zhuǎn)出怎么賬務(wù)處理?
單純的出口企業(yè),收到增值稅專用發(fā)票,借:主營業(yè)務(wù)成本/管理費用 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款。 等勾選認(rèn)證以后,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 因為銷項為0所以進(jìn)項也不能抵扣,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 等收到進(jìn)項稅額的退稅稅款(費用類的進(jìn)項稅額會退嗎?) 借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 請問老師,我做的分錄對嗎?不對或者更好的處理方法請告知,謝謝!不明白的地方:費用類的進(jìn)項稅額國家給退嗎?如果不退的話是不是一直在借方的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目掛著?需要怎么處理?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個產(chǎn)品,產(chǎn)品價格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 老師,7月份加工費全盤算的是和對賬周期的加工費,我司對賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費用的固定成本和變動成本是不是要加上?算EBIT,期間費用的變動成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會計上怎么做賬務(wù)處理?交易費用是計入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年重復(fù)計了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬,這樣就能把多計的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤分配一般是自動結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補這個金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報表
如果金蝶軟件有自動結(jié)轉(zhuǎn),我是否只需要做沖紅分錄即可,如果是手動結(jié)轉(zhuǎn),那個分錄怎么做,我之前年度都是虧損,足夠彌補所得稅,是不是需要去稅務(wù)局更正申報表就行了。
重慶建材銷售板材增值稅稅負(fù)率大概是多少
普票怎么勾選,麻煩說說詳細(xì)步驟
有一張專票稅務(wù)認(rèn)定為違規(guī)抵扣,需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,五月申報表已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出,這筆業(yè)務(wù)相應(yīng)要做賬務(wù)處理吧,分錄請老師指導(dǎo)
發(fā)票有沒有問題 是不是實際業(yè)務(wù) 是的話借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
發(fā)票沒問題只是不能抵扣而已,稅務(wù)評估說違規(guī)不能抵扣,今年都按要求做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,摘要欄寫21~22年違規(guī)抵扣進(jìn)項轉(zhuǎn)出,怎樣寫合規(guī)?
xx業(yè)務(wù)進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以
22年保險費健康險進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 只需做這一筆賬務(wù)處理是嗎?
你好 對的 是這么做