同學(xué)你好 零星支出要符合條件才可以 零星支出不是所有的都可以做 收款人名下沒有營業(yè)執(zhí)照才可以 還得給你寫收據(jù) 收據(jù)上要寫清楚收款人的姓名手機(jī)號(hào)身份證號(hào) 金額不超五百元 收零星支出的一方一個(gè)月總的零星支出不能超2萬
我想問一下,公司支付給臨時(shí)工的勞務(wù)費(fèi),每次低于500元的可以用收據(jù)入賬稅前抵扣,那么一個(gè)月內(nèi)這個(gè)人有4次低于500元的勞務(wù)費(fèi),也是不需要開票,用收據(jù)入賬就可以嗎?入賬后是不是需要幫他申報(bào)個(gè)稅?
老師?企業(yè)日常經(jīng)營跟自然人購買貨物、勞務(wù)或接受服務(wù),發(fā)生零星支出在500元以下,根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國稅總局公告2018年28號(hào))可以憑自然人開具的個(gè)人收據(jù)在企業(yè)所得稅前扣除。老師,請(qǐng)問金額一定要求是500嗎?超出500行嗎?比如600?
老師,我想請(qǐng)問一下,員工報(bào)銷的乘坐飛機(jī)的保險(xiǎn)費(fèi)用和服務(wù)費(fèi),可以給他們報(bào)銷入賬嗎?這兩種費(fèi)用,都是可以憑發(fā)票作為企業(yè)所得稅稅前扣稅憑據(jù)嗎?因?yàn)榘l(fā)票開的是增值稅電子普通發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不可以抵扣?
老師,我們收了幾個(gè)學(xué)生的體檢費(fèi),然后要帶這幾個(gè)學(xué)生去醫(yī)院體檢,要給醫(yī)院制對(duì)公賬戶支付8000元,但是醫(yī)院只給開收據(jù),能正常入賬并且稅票扣除么? 我在小程序上問是不能稅前扣除的,但是我有個(gè)會(huì)計(jì)朋友又說因?yàn)獒t(yī)院都是開收據(jù)的,所以可以入賬并且稅前扣除,所以到底可以么?
請(qǐng)問老師企業(yè)在日常開支報(bào)銷費(fèi)用的時(shí)候,500元以下不需要發(fā)票嗎?白條和收據(jù)都可以做費(fèi)用并且可以在稅前扣除嗎?
建設(shè)銀行承兌回執(zhí)單怎么下載
之前會(huì)計(jì)的做的賬,美元賬戶結(jié)息,美元對(duì)公扣費(fèi)都不是按您說的選擇的匯率,像這樣我接過來的賬美元賬戶匯率選擇不知道怎么選了。
你好老師,合作收到村集體壯大資金,但是這個(gè)資金每年按照百分之五分紅,這個(gè)資金應(yīng)該掛哪個(gè)科目?
老師,我們租用別人的救護(hù)車,開展醫(yī)療保障服務(wù),對(duì)方租車開發(fā)票項(xiàng)目名稱:醫(yī)療服務(wù)救護(hù)車轉(zhuǎn)運(yùn)護(hù)送及服務(wù),這個(gè)對(duì)嗎?
數(shù)電票客戶抬頭是單位,沒有稅號(hào)可以開嗎
請(qǐng)問老師就是系統(tǒng)里面導(dǎo)出工資跟醫(yī)社保,然后跟工資表里面核對(duì),一直差那個(gè)幾塊錢,這怎么弄呢?怎么知道哪個(gè)錯(cuò)了?
老師,期間費(fèi)用占比是多少,正常情況下,建筑
管理固定資產(chǎn)需要什么表格
甲公司有150名員工,該公司實(shí)行累積帶薪缺勤制度。該制度規(guī)定,每名員工每年可享受3天的帶薪年休假,未使用的假日可以結(jié)轉(zhuǎn)至下一會(huì)計(jì)年度。年休假以后進(jìn)先出為基礎(chǔ),即先從當(dāng)年的年休假中扣除,再從上年結(jié)轉(zhuǎn)中扣除。2021年度有100名員工享受了3天年休假,50名未使用本年的年休假。根據(jù)公司以往的經(jīng)驗(yàn)預(yù)計(jì)2022年度有120名享受不超過3天的年休假,剩余30名員工每人將平均享受5天的年休假。假定每名員工的平均月工資為8000元,平均每個(gè)工作日的工資為320元。不考慮其他因素,下列甲公司相關(guān)會(huì)計(jì)處理不正確的是 A.甲公司2021年度確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬為1441.92萬元 B.甲公司2021年度實(shí)際支付的職工薪酬為1440萬元 C.甲公司2021年度由于累積未使用的帶薪缺勤權(quán)利而導(dǎo)致在2022年預(yù)期將支付的工資為1.92萬元
6月報(bào)銷收購小麥。,借,庫存小麥50,貸,銀存50,報(bào)銷材料拿回來才看到后有6.30開的收購發(fā)票,但是賬已做且6月已納稅申報(bào)怎么辦呢
那白條可以嗎
用白條代替收據(jù),上面寫清楚符合要求的手機(jī)身份證姓名和相關(guān)金額
白條不可以稅前扣除的哦