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工資8000,社保400,公積金200,然后,這個月再另一家公司發(fā)了8000元,一個公司只交社保公積金600元,工資表上工資600元,然后我退回600給這個公司,想問這個只交社保公積金的公司賬怎么做?

2023-12-01 07:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-01 07:28

你好意思是不是說這個公司只是替你們公司代交社保公積金600呢?

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快賬用戶5907 追問 2023-12-01 07:29

然后我也退回600到這個公司,所有分錄怎么做?只說不發(fā)工資的這家

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齊紅老師 解答 2023-12-01 07:31

借其他應收款-你們公司 貸銀行存款

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快賬用戶5907 追問 2023-12-01 07:32

能全部寫出來嗎,首先是公司只交社保公積金600,然后我又退回600給公司

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齊紅老師 解答 2023-12-01 07:33

哦哦,另外公司支付的時候借其他應收款 貸銀行存款 您們把錢打給對方的時候 借銀行存款 貸其他應收款

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你好意思是不是說這個公司只是替你們公司代交社保公積金600呢?
2023-12-01
你好,學員,是按照8300的
2022-11-03
同學你好 現(xiàn)在只能一家公司扣除五千了 另一家公司不管發(fā)多少都要交稅的
2021-02-02
您好 計提工資 借 管理費用-工資 3000 貸 應付職工薪酬-工資 3000 借 管理費用-社保費 500 借 管理費用-公積金200 貸 應付職工薪酬-社保費500 貸 應付職工薪酬-公積金200 發(fā)放工資 借 應付職工薪酬-工資 3000 貸 銀行存款 2990 貸 營業(yè)外收入 10 上交社保公積金 借 應付職工薪酬-社保費 500 借 應付職工薪酬-公積金 200 借 營業(yè)外支出-其他 200%2B200=400 貸 銀行存款500%2B200%2B400=1100 社保追回 借 銀行存款 400 貸?營業(yè)外支出-其他 200%2B200=400
2024-07-16
你好,可以 按本公司的基數(shù)繳納就可以不合并
2021-02-02
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