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招待費(fèi)發(fā)票里面有部分專票,我把進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,次年做納稅調(diào)整的時(shí)候招待費(fèi)有調(diào)整的話,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅有影響不,要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么

2023-11-30 10:40
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-30 10:42

用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。你看一下范圍

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用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。你看一下范圍
2023-11-30
你好,你已經(jīng)抵扣的話是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
2023-11-30
1.不能,2 是的,理論是的,3 有 影響稅局后臺(tái)看到比對(duì)發(fā)現(xiàn)有問題也會(huì)要求你們3月轉(zhuǎn)出,4 不能利用,你這個(gè)到底是招待啥,50萬是啥,你可以說下嗎,我看是不是視同銷售還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?要是=直接送禮品給客戶是視同銷售,要是招待客戶去住宿等,旅游等發(fā)生費(fèi)用是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-04-30
直接做不勾選認(rèn)證,全額計(jì)入接待費(fèi)
2023-02-06
你好,全都不可以抵扣的,你必須要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。嗯,直接相當(dāng)于把它看成含稅額計(jì)入費(fèi)用就可以了。借管理費(fèi)用、福利費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款 ,借管理費(fèi)用、福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-09-06
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