你們這個(gè)是屬于銷售自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品
老師,我們是個(gè)農(nóng)場(chǎng),有個(gè)客戶是集團(tuán)餐廳,下屬6家分餐廳(名稱不同且獨(dú)立核算),分餐廳的帳由總公司做,每個(gè)月都是總公司的會(huì)計(jì),用自己的名義匯款到我公司,然后分別開6個(gè)餐廳抬頭發(fā)票,因?yàn)槲覀冑u的是農(nóng)副產(chǎn)品,開的也是免稅普通發(fā)票,合同也是和總公司簽署的,您說這種情況,讓對(duì)方寫個(gè)代付款證明,集團(tuán)和分屬餐廳都蓋上章,可以嗎
我司屬于自產(chǎn)自銷鮑魚的企業(yè),我們開具給客戶的免稅增值稅普通發(fā)票,客戶是不是按照9%抵扣增值稅,有沒有加計(jì)扣除?
請(qǐng)教大家一個(gè)問題,我們有個(gè)健康養(yǎng)生公司,新開的,是對(duì)外養(yǎng)生的餐飲,同時(shí)有一塊地,請(qǐng)了一個(gè)叔種菜,種的菜一部分對(duì)外銷售(這部分是免稅農(nóng)產(chǎn)品),另一部分是供給自己餐廳的,請(qǐng)問下,供給自己餐廳的是不是視同銷售,還是怎樣的?是否像生產(chǎn)產(chǎn)品一樣要出入庫(kù)處理,科目是入原材料嗎?另一方科目作成本嗎?
1、收到蔬菜農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票3萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除,我們直接批發(fā)銷售給餐廳,開的同樣是免稅普通發(fā)票,餐廳可以抵扣嗎
我公司小規(guī)模,租魚塘養(yǎng)魚,賣給餐廳,開發(fā)票給餐廳是開免稅發(fā)票嗎?魚是屬于自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品嗎?
老師你好,是個(gè)商貿(mào)企業(yè),你說單位名下的車買點(diǎn),單位能開票嗎
公司幫合作伙伴代辦理業(yè)務(wù),中間賺的服務(wù)費(fèi),和主營(yíng)沒關(guān)系,請(qǐng)問怎么記賬
老師你好,我看以前的會(huì)計(jì)報(bào)的增值稅稅負(fù)率是0.16%,她說下個(gè)月單位要購(gòu)進(jìn)二手車,可能要少交增值稅,稅這是什么原理啊,
賬戶里的投資款什么時(shí)候可以轉(zhuǎn)股東手里
公司只用應(yīng)付賬款來(lái)核算內(nèi)部單位的往來(lái)。怎么知道對(duì)方是欠我錢還是欠我票?請(qǐng)教老師
老師我們公司銷售柜子,工人上門安裝,支付工人的安裝費(fèi)怎么寫分錄
@董老師,繼續(xù)提問的,謝謝
老師我新辦企業(yè)6月份的,那我8月份才開始申報(bào)個(gè)稅應(yīng)該,但是一直申報(bào)失敗,怎么弄呢
購(gòu)買二手貨車四萬(wàn)左右,沒票,可以入固定資產(chǎn)嗎
家具企業(yè)出口折合人民幣收入50萬(wàn)元,稅額13%,退稅額9%,可以申請(qǐng)的免抵退稅額500000*(13%-9%)=20000,現(xiàn)在增值稅留底稅額只有5000元。這個(gè)賬要如何處理,還需要交那些稅?