?你好1;? 你蔬菜是免增值稅的 ;? ?;? 餐廳收到? 如果是按6%報 稅 可以抵扣的??
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標和財務(wù)報告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達到起征點增值稅減免計入哪個科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
我們是流通環(huán)節(jié),開的免稅普票,餐廳能抵扣?
?你好;? ?你是買來銷售 ; 對方不能抵扣了。 除非你是? 自產(chǎn)自銷的給對方; 對方才能抵扣的?
對方是**集團,集種植開發(fā)一體,我如何確定對方開票免稅發(fā)票的商品是自產(chǎn)自銷?
? ?自產(chǎn)自銷; 是自己種植自己拿來銷售??
我如何確定對方賣給我的商品,是他自產(chǎn)自銷,而不是購進的
?你好;? ? ? 那你讓對方提供自產(chǎn)自銷證明蓋章? 給你? ?
自產(chǎn)自銷證明,稅務(wù)能認嗎,對方是否需要單獨做稅務(wù)備案?
?你好;? 先證明 在說 ; 對于你來說? ?是一個依據(jù) ; 你在銷售出去給餐廳; 餐廳不能抵扣哈? ?
那只能給對方開專票了,收到的免稅發(fā)票3萬,如何計算進項稅額?
你好;? ? 是的; 你 蔬菜的話? ?開 專票 對方可以抵扣; 但是你這樣你就會繳納稅費的哦? ?
3萬的免稅發(fā)票,怎么計算進項稅額
?你好;? ? ? ?按 3萬*9%計算進項稅的??
我看條款是13
?你好;? ?9%? 13%是很早的稅率了。? ? ?