學(xué)員朋友您好,管理費(fèi)用科目余額表和報(bào)表金額在科目余額表上會(huì)分批準(zhǔn)備,而利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用則是實(shí)際支出的金額,所以會(huì)有差額產(chǎn)生。 有些管理費(fèi)用明細(xì)余額有負(fù)數(shù),自動(dòng)生成報(bào)表時(shí)自動(dòng)分類為預(yù)收賬款,導(dǎo)致科目余額和報(bào)表不一樣。
管理費(fèi)用科目余額表本年累計(jì)發(fā)生額,和利潤(rùn)表里管理費(fèi)用的數(shù)不一致 正常嗎?
科目余額表里的管理費(fèi)用本年累計(jì)金額與利潤(rùn)表管理費(fèi)用的本年累計(jì)金額不一致是什么情況
您好,“管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)表和余額表中金額對(duì)不上”是不是說(shuō)利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)和余額表的本年累計(jì)發(fā)生額不一致啊?
利潤(rùn)表的本年累計(jì)。和科目余額表本年累計(jì)的管理費(fèi)用不一至
為什么利潤(rùn)表上面管理費(fèi)用的金額,和管理費(fèi)用余額表的累計(jì)發(fā)生額不一致呢
老師,供應(yīng)商發(fā)票金額開(kāi)多超過(guò)付款的金額了,按照發(fā)票的金額入賬還是付款金額入賬呢
老師 第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)有誤,我更正了,但是企業(yè)所得稅報(bào)表沒(méi)法更正怎么辦啊。
這個(gè)采購(gòu)優(yōu)惠30怎么下賬,采購(gòu)單價(jià)47.5元,進(jìn)銷存收發(fā)明細(xì)里面、采購(gòu)單價(jià)就是47.5元
老師,自己賣機(jī)器給公司,個(gè)稅什么時(shí)候交
老師,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)表中的本期收入金額,是7-9月的營(yíng)業(yè)收入對(duì)吧,不是單單9月的收入
定期定額的稅務(wù)局這是給我自動(dòng)申報(bào)了嗎
預(yù)收對(duì)方100萬(wàn),未發(fā)生業(yè)務(wù),對(duì)方注銷公司,退款無(wú)法退回對(duì)方帳,怎么辦?
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師,麻煩問(wèn)一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項(xiàng)發(fā)票,是我們當(dāng)時(shí)稅率開(kāi)錯(cuò)了,把應(yīng)稅的開(kāi)成免稅了,9月份又重新開(kāi)的,那我在10月份填9月份報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)槲覀兩婕暗绞卟巳獾暗臏p免那一張報(bào)表是不是就不應(yīng)該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了?因?yàn)?月份6月份我已經(jīng)填完了
老師 企業(yè)報(bào)銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎