學(xué)員朋友您好,管理費(fèi)用科目余額表和報(bào)表金額在科目余額表上會(huì)分批準(zhǔn)備,而利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用則是實(shí)際支出的金額,所以會(huì)有差額產(chǎn)生。 有些管理費(fèi)用明細(xì)余額有負(fù)數(shù),自動(dòng)生成報(bào)表時(shí)自動(dòng)分類為預(yù)收賬款,導(dǎo)致科目余額和報(bào)表不一樣。

管理費(fèi)用科目余額表本年累計(jì)發(fā)生額,和利潤(rùn)表里管理費(fèi)用的數(shù)不一致 正常嗎?
科目余額表里的管理費(fèi)用本年累計(jì)金額與利潤(rùn)表管理費(fèi)用的本年累計(jì)金額不一致是什么情況
您好,“管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)表和余額表中金額對(duì)不上”是不是說利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)和余額表的本年累計(jì)發(fā)生額不一致???
利潤(rùn)表的本年累計(jì)。和科目余額表本年累計(jì)的管理費(fèi)用不一至
為什么利潤(rùn)表上面管理費(fèi)用的金額,和管理費(fèi)用余額表的累計(jì)發(fā)生額不一致呢
老師,個(gè)人京東下單購(gòu)的白酒,能開公司抬頭的發(fā)票嗎
老師:我公司是小規(guī)模納稅人,今年9月份給客戶開了一張發(fā)票金額:8450元。現(xiàn)在這張票客戶要作廢重開 我公司已繳納稅款84.50元,怎么處理?
請(qǐng)問出口企業(yè),裝箱單這個(gè)東西是找誰(shuí)提供
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)的資產(chǎn)總額平均值,是怎么計(jì)算的
老師,您好。拉貨的司機(jī),工資算銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用?銷售費(fèi)用和業(yè)務(wù)費(fèi)用是同個(gè)意思嗎?謝謝!
老師您好,我現(xiàn)在查出來2022年有一筆原材料-輔材沒有結(jié)轉(zhuǎn),就是現(xiàn)在科目余額表上有一筆原材料輔材的余額,163909.6元,這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
公戶轉(zhuǎn)對(duì)方公司公戶停車費(fèi)720元,對(duì)方公司沒有開發(fā)票,對(duì)方說停車費(fèi)已經(jīng)優(yōu)惠一半了,不能開發(fā)票,請(qǐng)問一下我這個(gè)賬怎么辦?
請(qǐng)教老師,問下,從代賬那接回賬務(wù),發(fā)現(xiàn)他們沒有進(jìn)銷存臺(tái)賬,每月成本按比例結(jié)轉(zhuǎn),這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎,我接手的話,是重新建立臺(tái)賬,還是要把之前每個(gè)月的數(shù)據(jù)重新弄一次,還是繼續(xù)按照他們之前的結(jié)轉(zhuǎn)比例去結(jié)轉(zhuǎn)
固定資產(chǎn)驗(yàn)收單是內(nèi)部驗(yàn)收還是
老師好,股東轉(zhuǎn)入投資款,用途卻寫成借款,這個(gè)改怎么做賬務(wù)處理呢

