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本年的應(yīng)付賬款是否在本年取得發(fā)票發(fā)票更好,應(yīng)付賬款太多取得發(fā)票暫不付款

2023-11-29 07:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-29 08:00

您好!是的。本年拿到當(dāng)然更好

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您好!是的。本年拿到當(dāng)然更好
2023-11-29
你好,不是的。 需要先把暫估分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄?
2021-02-07
同學(xué),您好,要先 借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 再做憑票做正數(shù)分錄。
2022-01-26
為啥是借方暫估呢》你暫估了?
2025-06-11
你好,第一個分錄應(yīng)該是借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
2022-05-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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