數(shù)量需要填寫,單價可以不用。
老師您好,我想咨詢一下,我們公司是門窗制造企業(yè),制作時先到客戶家量平方數(shù),做好銷售的時候,開發(fā)票的單位寫的是:平方米。請問老師:從原材料轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本怎么計算?從生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到庫存商品怎么轉(zhuǎn)?要計算平方米嗎?還是其他?最后轉(zhuǎn)銷售成本的時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝老師
老師您好,我想咨詢一下,我們公司是門窗制造企業(yè),制作時先到客戶家量平方數(shù),做好門窗銷售的時候,開發(fā)票的單位寫的是:平方米。請問老師:從生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到庫存商品怎么轉(zhuǎn)?要計算平方米嗎?銷售的時候單位是按平方米銷售的,那我生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫存商品的時候,是按平方米入計算數(shù)量嗎?例如入庫多少平方米?這樣子嗎?謝謝老師
老師,您好,現(xiàn)在有一個實務(wù)需要咨詢!具體業(yè)務(wù):公司是建筑施工企業(yè),3月份新增一項業(yè)務(wù),買賣水泥,我公司向水泥廠買進(jìn)水泥,然后,銷售給合作的施工單位,不是主營業(yè)務(wù),我公司不存在庫存,水泥發(fā)貨由水泥廠直接運單施工單位。2021年4-5月31日,購進(jìn)水泥,價款600萬元,已收到發(fā)票450萬元并付款(不含稅金額)。水泥已全部移交給施工單位,有移交清單,現(xiàn)在只收到施工單位226萬元,票已開。增值稅稅率13%,賬務(wù)都在6月份處理,現(xiàn)在賬務(wù)處理:1、購進(jìn)水泥,收到發(fā)票并付款,借:其他業(yè)務(wù)成本 450萬 借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅 58.5萬 貸:銀行存款 508.5萬。2、水泥銷售給施工單位,收到226萬,借:銀行存款 226萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入 200萬 貸:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅_銷項 26萬 ,現(xiàn)在出現(xiàn),1成本與收入不匹配,2、未來開票部分,購進(jìn)的也沒有入賬,銷售出去的也沒有入賬,請問:針對此業(yè)務(wù)怎么做賬?憑證如何出?
分公司(本公司)4月18日產(chǎn)生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費,未收到發(fā)票,總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(dān)(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔(dān)支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預(yù)收款,這個預(yù)售款分錄寫什么合適?是不是做完預(yù)收款分錄后去結(jié)轉(zhuǎn),然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結(jié)賬是嗎?
分公司(本公司)4月18日產(chǎn)生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費,未收到發(fā)票,總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(dān)(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔(dān)支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預(yù)收款,這個預(yù)收款是不是寫分錄的意思,是的話分錄寫借,銷售費用? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:庫存商品? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款-總公司 是不是做完預(yù)收款分錄后去結(jié)轉(zhuǎn),然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結(jié)賬是嗎?老師,我寫的對嗎?
老師,處理固定資產(chǎn),怎么開票出去?
老師好!一般納稅人的增值稅稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是多少呢
老師您好,我在電子稅務(wù)局進(jìn)行財務(wù)會計制度及核算軟件備案,但我發(fā)現(xiàn)我們公司的基礎(chǔ)信息上登記的適用會計制度是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,而備案的財務(wù)軟件上適用的是企業(yè)會計準(zhǔn)則,這個有影響???
老師,我的增值稅余額在貸方,應(yīng)該是免交的,季度末我要怎么做會計分錄把他沖平
2026年實繳注冊資本,有什么新政策?
你好,財務(wù)軟件,主營業(yè)務(wù)收入是自動結(jié)轉(zhuǎn)還是手動結(jié)轉(zhuǎn)里
借方銀行存款840.14 貸方主營業(yè)務(wù)收入743.87 應(yīng)交稅費銷項稅96.65,這個現(xiàn)金流量表怎么做
上月收到租金,已做賬務(wù)處理并申報了稅金,現(xiàn)在本月補開了租金發(fā)票給對方,那電子稅務(wù)局上面怎么申報才不會重復(fù)申報呢?上月已經(jīng)申報并繳納了稅金。
會員卡 充值1000 贈送200 實際消費1300 怎么做賬務(wù)處理
老師,4月份繳納增值稅了,為什么借方還是13000呢,怎樣做分錄把他平衡
我們需要附入庫單嗎,貨沒有到我們這,是我們的客戶自己在生產(chǎn)廠家提貨費
有沒有都可以的,這個你們自己決定。
好的/:ok 謝謝
老板走公司賬戶購買的手機,我記福利可以吧
可以的,但是這個需要交個稅,合并到他的工資薪金,如果沒有工資,他是股東20%,
老板的通訊費還有燃油費我這邊可以入賬嗎?公司名下沒有車
沒有車的不可以,與車相關(guān)的做不了。
手機款是公司賬戶打到賣手機公司得賬戶里,計福利費,還得記到工資里
你好,單獨做福利費就可以的。
單獨記的福利費,這個不用記到工資吧!
水泥銷售合同需要蓋騎縫章嗎?
你好,做福利費能分出一個人是多少的?需要合并到工資薪金一塊算個稅。
一人一部手機,我當(dāng)時光計入福利費用了,沒有和工資一并計算個稅
不是說這種的不需要計入工資嗎?
能分出一個人是多少的,需要合并的工資薪金一塊算個稅,現(xiàn)在補上就行。