你好 發(fā)票是怎樣開(kāi)的??

你好老師,另外還有一個(gè)問(wèn)題就是:我們賣給客戶一臺(tái)車開(kāi)票價(jià)是30萬(wàn),另外車輛購(gòu)置稅、保險(xiǎn)、上牌這些費(fèi)用我們都給客戶辦理,實(shí)際我們打包價(jià)收客戶是50萬(wàn),其中30萬(wàn)算我們的收入,另外20萬(wàn)是我們總公司墊付的款,金融放款50萬(wàn)是直接打給我們基本戶,那這樣我的分錄可以這樣做嗎?
老師我問(wèn)下我們平時(shí)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是這樣操作的,我們賣車的4s店鋪,然后我們采購(gòu)車輛50臺(tái)當(dāng)月,我沒(méi)有做入庫(kù),是根據(jù)每個(gè)月銷售多少臺(tái)車確認(rèn)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)的,比如我這個(gè)賣了30臺(tái)車,銷項(xiàng)24萬(wàn)左右,然后采購(gòu)了40多臺(tái)車進(jìn)項(xiàng)抵扣了31臺(tái)左右車進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后是8900元,那我就繳納這個(gè)金額就行,我實(shí)際采購(gòu)了40臺(tái)抵扣31臺(tái)車,剩下9臺(tái)車進(jìn)項(xiàng)沒(méi)做入庫(kù)也沒(méi)做待抵扣進(jìn)項(xiàng),直接把這9臺(tái)車發(fā)票放著下個(gè)月銷項(xiàng)多少抵扣多少進(jìn)項(xiàng)這樣可以嗎
老師,我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)是在網(wǎng)上賣鮮花,我對(duì)公賬戶上收到的款項(xiàng)里包括80%的款是要返給平臺(tái),也就是說(shuō)我們企業(yè)是銷售鮮花的是傭金收入是我實(shí)際收入,我返給平臺(tái)的款不能收到對(duì)應(yīng)的發(fā)票,可以跟平臺(tái)簽訂合同,例如我對(duì)公戶收到120萬(wàn)銷售鮮花款,有110萬(wàn)需要返還平臺(tái),我10萬(wàn)是我公司的銷售鮮花傭金收入,我按10納稅申報(bào),這樣可以嗎
電商公司,我們公司實(shí)際要付款給供應(yīng)商100臺(tái)電器40萬(wàn)貨款,但是供應(yīng)商平臺(tái)收到的返利算我們公司的,所以用返利10萬(wàn)抵扣了貨款,那就相當(dāng)于我們還要付30萬(wàn)給供應(yīng)商,但供應(yīng)商不愿意按100臺(tái)來(lái)開(kāi)票,只肯按30萬(wàn)減少數(shù)量來(lái)開(kāi)票,因?yàn)槊颗_(tái)機(jī)器都有型號(hào)的,我們要按100臺(tái)對(duì)應(yīng)的型號(hào)開(kāi)票給客戶,供應(yīng)商那邊覺(jué)得調(diào)整價(jià)格跟市場(chǎng)價(jià)有差別,不愿意調(diào)整,只愿意調(diào)整數(shù)量,可是調(diào)整數(shù)量的話我們就沒(méi)有發(fā)票開(kāi)給客戶,我們要給客服按100臺(tái)型號(hào)來(lái)開(kāi)票的,這種情況,除了調(diào)整單價(jià)還有其他方法來(lái)解決嗎
老師,我們賣了50臺(tái)機(jī)器,1000元/臺(tái),但其中有10臺(tái)是銷售折扣,也就是說(shuō)我們賣了50臺(tái),但實(shí)收價(jià)款不是5萬(wàn),而是4萬(wàn),我們開(kāi)票開(kāi)的就是50臺(tái),5萬(wàn);折扣10臺(tái),1萬(wàn),我們可以直接把4萬(wàn)作為我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費(fèi)用還是攤銷
你好,老師社保費(fèi)這個(gè)月不是有變動(dòng)嗎?那我從這個(gè)明細(xì)里面怎么能看出來(lái)這個(gè)浮動(dòng)的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個(gè)人簽的,對(duì)方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個(gè)人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購(gòu)買游戲幣,然后公司搞活動(dòng),贈(zèng)送游戲幣給客戶,贈(zèng)送形式很多,有充值滿送,有額外贈(zèng)送,完成任務(wù)贈(zèng)送,那么,贈(zèng)送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時(shí)候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問(wèn)一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報(bào)廢,報(bào)廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費(fèi),會(huì)計(jì)分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購(gòu),開(kāi)票好麻煩,又什么好的方法不用開(kāi)這部分的票,但是能把費(fèi)用走掉,或者給予補(bǔ)貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機(jī)送客戶,開(kāi)的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?


就是5萬(wàn) 1萬(wàn)折扣 實(shí)開(kāi)去4萬(wàn)
就是實(shí)開(kāi)4萬(wàn)
是這樣情況1萬(wàn)折扣的,要是在同一張發(fā)票上用負(fù)數(shù)來(lái)開(kāi)發(fā)票,這樣就按4萬(wàn)來(lái)確認(rèn)收入。
如果這1萬(wàn)沒(méi)有在同一張發(fā)票上顯示,那就按全額的5萬(wàn)確認(rèn)收入。