同學(xué)您好,您是代為支付的話,(就是您這邊過了一道手),就計(jì)入其他應(yīng)付款,支付給會(huì)議室的提供者就行。如果您是那種二手交易者,比如您從會(huì)議室的提供者手里(比如酒店)取得會(huì)議室的使用權(quán),然后又提供給了客戶,客戶給您一定的報(bào)酬,那么您收取的錢就是其他業(yè)務(wù)收入,相應(yīng)您支付給酒店的錢,就是他其他業(yè)務(wù)成本

老師,我們給客戶開具會(huì)議費(fèi)發(fā)票。我們支出有場地租賃費(fèi),酒水,餐費(fèi),請問這些進(jìn)入什么科目?
我們是做充電樁的,提供給客戶充電收取費(fèi)用,我們剛開始購買充電樁是入什么會(huì)計(jì)科目,后續(xù)買充電樁的配件及電表箱用來安裝才可使用,買的配件這入什么會(huì)計(jì)科目、我們收取的費(fèi)用入收入,那對應(yīng)的成本是什么呢
我們公司是會(huì)展服務(wù)的,每年都在各個(gè)城市舉辦會(huì)議,然后邀請客戶,專家來參加會(huì)議,收取展位費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)之類的,邀請的專家要支付講課的費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)入什么科目,還有為專家支付的餐費(fèi)住宿費(fèi)以及交通費(fèi)計(jì)入什么科目,怎么做賬?
請問我們公司組織的對外會(huì)議,收取客戶會(huì)議費(fèi)后需要支付會(huì)議租賃費(fèi)及用餐費(fèi),這筆費(fèi)用我們計(jì)入什么科目
我們公司收取客戶會(huì)議費(fèi)后需要的會(huì)議租賃費(fèi)及用餐費(fèi),這筆費(fèi)用我們計(jì)入什么成本費(fèi)用科目
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


我們公司組織的會(huì)議,收取客戶的會(huì)議費(fèi),然后直接支付酒店的會(huì)議租賃費(fèi)及餐飲費(fèi),這個(gè)費(fèi)用我們計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎
同學(xué)您好,看您的模式,如果您只是待酒店收取了一下,自己一點(diǎn)也不截流,比如酒店是1000元,您就收1000元,轉(zhuǎn)收就給酒店了,就是您的其他應(yīng)付款,就是不是您的成本
如果您的有差額,比如酒店1000元,您收了1200元,那么您的確認(rèn)收入1200,確認(rèn)成本1000
我們是收取了客戶會(huì)議費(fèi),是我們的主營業(yè)務(wù)收入,然后支付給了酒店租賃及餐飲費(fèi),那我們的這筆費(fèi)用就是主營業(yè)務(wù)成本,不是管理費(fèi)用對嗎
是的同學(xué),您的收入要跟成本進(jìn)行匹配,確認(rèn)了收入,就相應(yīng)的確認(rèn)成本就可