你好,需要計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,核算增值稅

老師,你好,我們公司是服務(wù)公司,主辦方找到我們來辦會(huì),我們公司找酒店,場(chǎng)地,找廣告公司制作會(huì)議資料等,組織會(huì)議,并且這一切的費(fèi)用由我們公司來支付,我們通過收取參會(huì)的人每人繳納500元的參會(huì)費(fèi)用,來作為收入。想問下老師,我們公司能給參會(huì)人員開會(huì)務(wù)費(fèi)發(fā)票么?我們公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面有會(huì)議及展覽服務(wù)這項(xiàng)。還是只能開會(huì)議服務(wù)呢?
老師,我們給客戶開具會(huì)議費(fèi)發(fā)票。我們支出有場(chǎng)地租賃費(fèi),酒水,餐費(fèi),請(qǐng)問這些進(jìn)入什么科目?
老師,有個(gè)問題要請(qǐng)教您,我們公司組織一天經(jīng)銷商會(huì)議,會(huì)議后舉辦團(tuán)建活動(dòng),會(huì)議和團(tuán)建活動(dòng)中發(fā)生的所有費(fèi)用都可以做到管理費(fèi)用-會(huì)務(wù)費(fèi)嗎?會(huì)務(wù)費(fèi)報(bào)銷的資料:會(huì)議通知、會(huì)議記錄、會(huì)議簽到表、和發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用的發(fā)票及支付憑證
我們公司是會(huì)展服務(wù)的,每年都在各個(gè)城市舉辦會(huì)議,然后邀請(qǐng)客戶,專家來參加會(huì)議,收取展位費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)之類的,邀請(qǐng)的專家要支付講課的費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)入什么科目,還有為專家支付的餐費(fèi)住宿費(fèi)以及交通費(fèi)計(jì)入什么科目,怎么做賬?
請(qǐng)問,我們公司組織了所有客戶參加會(huì)議,主要就是兩天培訓(xùn)和一天旅游,給客戶收了一些費(fèi)用(食宿和旅游費(fèi))交給我們,我們公司統(tǒng)一結(jié)賬,這筆費(fèi)用怎么入賬呢,按收入還是預(yù)收的錢做賬呢?
3季度,電商稅開始還沒有申報(bào),實(shí)際銷售金額16萬,刷單金額36萬,平臺(tái)總金額52萬,這邊申報(bào)按實(shí)際銷售金額16萬申報(bào)可以嗎?
老師,您好!我們是農(nóng)村社區(qū)居委會(huì)投資的一家農(nóng)業(yè)公司,起步時(shí)政府幫我們投資建蓋了大棚約70萬,但是現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)一年多了我們也沒收到大棚建蓋的發(fā)票。我需要暫估入賬,計(jì)提折舊嗎?如果需要,該怎么做賬,出具憑證?
和其他單位的借款,是應(yīng)其他應(yīng)收款,還是其他應(yīng)付款
我們承包的公司結(jié)算價(jià)是80萬,發(fā)票也開了80萬,現(xiàn)在第三方審核定價(jià)為75萬,我們退給甲方5萬,現(xiàn)在發(fā)票要把這80萬全部沖紅直接開75萬嗎?還是怎么把這五萬的發(fā)票沖了,沖紅是不是牽扯到退稅
老師,因社?;鶖?shù)差額的調(diào)整,退了保險(xiǎn)費(fèi),是入營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助嗎
計(jì)算殘保金的人數(shù)時(shí),有的員工只工作了十個(gè)月就辭職了,這樣是不是就不用計(jì)算在在職職工人數(shù)里面?然后只工作了十個(gè)月的這部分員工的工資也不用計(jì)算在工資總額里面?如果這樣會(huì)與個(gè)人所得稅申報(bào)的工資差別大,要怎么辦
老師,凈資產(chǎn)總額看哪里
老師,如果是今天3月的固定資產(chǎn),10月份補(bǔ)錄怎么做賬
一張圖片是我中級(jí)會(huì)計(jì)信息采集時(shí)上傳的原圖(人像高清無損),另一張圖片是我中級(jí)準(zhǔn)考證(人像右下角有瑕疵),通過了考試,請(qǐng)問最終中級(jí)會(huì)計(jì)證書上人像打印是用準(zhǔn)考證上的圖片還是信息采集時(shí)上傳的原圖
大于兩年的軟件支付,是用無形資產(chǎn)還是用長(zhǎng)期累計(jì)攤銷 怎么區(qū)分

