你好,就是你說的那樣處理的
老師,我想問下,就是我們成本票沒有,那我繳納企業(yè)所得稅時候是不是不能扣除?例如收入5000,成本1800,費(fèi)用合計(jì)1000。那我的企業(yè)所得稅要繳納多少?我的成本都是沒有票的
自產(chǎn)自銷茶葉的合作社,收入的有發(fā)票,支出的費(fèi)用都沒有發(fā)票,能先確認(rèn)成本費(fèi)用計(jì)算利潤,交企業(yè)所得稅嗎
老師,第三季度當(dāng)時成本票收不到,預(yù)交了2萬左右的企業(yè)所得稅,第四季度結(jié)賬的時候所有的成本費(fèi)用發(fā)票都收到了,導(dǎo)致成本大于收入了這樣有風(fēng)險嗎?結(jié)賬利潤總額成負(fù)數(shù),所得稅對應(yīng)也成負(fù)數(shù),匯算清繳的時候在退稅嗎,這樣有什么風(fēng)險嗎
老師我們對公收了100萬 ,然后又轉(zhuǎn)出去50萬,都是沒有票的,這個100萬的無票收入要交企業(yè)所得稅嗎,還有就是這個轉(zhuǎn)出的50萬對方也沒開票,計(jì)算所得稅利潤的時候可以扣除這個成本嗎
收入-成本-費(fèi)用=利潤,交企業(yè)所得稅的時候,收入有無發(fā)票都算收入,成本和費(fèi)用有發(fā)票才能扣除,沒有票得調(diào)增對嗎?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財管與會計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)