你好 高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù)) 收入比例占企業(yè)當(dāng)年總收入的60%以上,是高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件之一
高新技術(shù)企業(yè)去年通過,那今年去高興技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作網(wǎng)上年報(bào),如果研發(fā)費(fèi)用沒有達(dá)到收入的規(guī)定比例,會(huì)不會(huì)被取消高新企業(yè)認(rèn)定???然后那個(gè)年報(bào)是我們財(cái)務(wù)自己報(bào)么?還是說要請事務(wù)所的審計(jì)人員來報(bào)?
您好老師,我們是軟件企業(yè)科技型中小企業(yè)及高新技術(shù)企業(yè),在本月申報(bào)季報(bào)所得稅主表時(shí),研發(fā)加計(jì)扣除要選擇哪個(gè)比例,是75%還是100%,我選擇12提示我科小不在本行填列。選擇13,提示我高新技術(shù)企業(yè)的哪項(xiàng),這要怎么填報(bào)
老師好,高新技術(shù)企業(yè)的火炬年報(bào),沒有收入,能編一個(gè)嗎?稅務(wù)是不是也需要改?這種行為有責(zé)任嗎? 謝謝
老師,高新技術(shù)企業(yè)服務(wù)收入占企業(yè)總收入的比例有強(qiáng)制性要求嗎,我看企業(yè)所得稅年報(bào)中需要填報(bào)這個(gè)數(shù)
老師,認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)須同時(shí)滿足的條件里有一條“近一年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占企業(yè)同期總收入的比例不低于60%”老師對這個(gè)不是很理解,研發(fā)沒有成功都是費(fèi)用化,怎么會(huì)有高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入呢
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要沖減回來,應(yīng)怎樣處理
請問老師個(gè)體跨區(qū)域開票,是不是不用考慮預(yù)交稅款的是?
老師外購商品用于直播間福袋贈(zèng)送,需要視同銷售,要不要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,您好!按流水匯總的發(fā)生額和按明細(xì)匯總的發(fā)生額有差異,會(huì)是什么原因?
住房公積金可以取出來嗎?
跟稅務(wù)師事務(wù)所簽訂的土增清算服務(wù)合同印花稅申報(bào)哪個(gè)稅目
老師好,是建筑工程公司,我在未申報(bào)查詢里,看見提示有這個(gè)報(bào)表未申報(bào)(圖一),這個(gè)稅款所屬期是25年1月1日至25年12月31日,這張報(bào)表不是應(yīng)該26年1月15日之前提交嗎?申報(bào)截止期是25年10月29日,然后我點(diǎn)了去申報(bào),又出現(xiàn)了圖二的畫面。請問建筑工程公司是應(yīng)該在10月29日前提交嗎?
單位買的汽車,用上汽金融貸款付了一部分,銀行付了一部分,借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 長期應(yīng)付款-上汽金融?
印花稅用計(jì)提嗎老師?還是直接計(jì)入管理費(fèi)用
對方是小規(guī)模納稅人,我們開票給對方,不管是專票還是普票都得開13%的給對方對嗎
認(rèn)定完高企之后,第二年還用占比60%以上嗎
同學(xué),是要保持這個(gè)占比的