借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
老師好,我剛來這個(gè)公司上班,公司是飼料加工廠,平時(shí)都是客戶把原材料發(fā)到我們公司,我們負(fù)責(zé)加工,然后加工好,代客戶發(fā)給他的客戶,然后他再給我們結(jié)加工費(fèi),請問老師我的賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理?比如,收到原材料怎么做,領(lǐng)料加工生產(chǎn)怎樣做會(huì)計(jì)分錄,完工產(chǎn)品入庫怎么做?然后把完工產(chǎn)品發(fā)給客戶怎么做?客戶給我們結(jié)加工費(fèi)怎么做?我們水電費(fèi),員工工資,包裝費(fèi),運(yùn)費(fèi),麻煩老師,教教我這些分錄都怎么做?
老師,麻煩問下,我們是裝修公司,和客戶簽訂合同后,由另一家公司先幫我們代收了客戶的錢,后面另一家公司再把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給我們公司!我們這個(gè)怎么做分錄?
老師,我們是一家做工程的公司,給另外一家公司支付了一筆錢,轉(zhuǎn)賬附言是工資,對方公司沒有給我們開票,應(yīng)該怎么做賬呢?之后也不會(huì)給我們開票
老師你好,我們公司給別人代加工零件,但是我們把客戶的材料直接轉(zhuǎn)給另一家公司加工,另一家公司給我們開的加工費(fèi)我們應(yīng)該怎么入賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,會(huì)計(jì)分錄是怎樣做?
老師你好請問我們做鋼結(jié)構(gòu)加工的一部分給另一個(gè)公司代加工的,對方開了勞務(wù)票,這個(gè)應(yīng)該怎么入賬
速達(dá)軟件3000是需要花錢買?
我們用什么登錄,老師也沒給啊
老師,甲方走農(nóng)民工工資,個(gè)稅是我是乙方,還需要提供發(fā)票嗎?
公司中途建賬。之前就有的電焊機(jī)現(xiàn)在怎么入賬,借管理費(fèi)用,貸實(shí)收資本可以嗎
如果負(fù)債是10的話,是不是1050+完全商譽(yù)-10,與可收回金額比較,也就是按購買日公允價(jià)值持續(xù)計(jì)算的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值+完全商譽(yù)與可回收金額比較
老師,應(yīng)付職工薪酬帳面借方有余額,估計(jì)是以前年度己發(fā)放未計(jì)提,現(xiàn)在可不可以把它調(diào)平了。
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市從供應(yīng)商購貨在1月至7月份入的庫現(xiàn)在才陸續(xù)給供應(yīng)商結(jié)錢把結(jié)錢的貨款會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司做真實(shí)的賬,用快賬軟件做的話,能免費(fèi)使用多久時(shí)間,后續(xù)要怎么收費(fèi)
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工,需要簽什么協(xié)議嗎
合并產(chǎn)生的差額,支付金額與成本產(chǎn)生的差額,同控制下與非同控分別計(jì)入什么科目。