應(yīng)當(dāng)繳納個(gè)人所得稅:228098*50%*20%

老師好,情況是這樣的我們公司注冊(cè)資本2800萬(wàn)認(rèn)繳沒(méi)有實(shí)繳,現(xiàn)在未分配利潤(rùn)為35萬(wàn),現(xiàn)在法人(自然人)要把5%的股份轉(zhuǎn)給第三自然人,出讓收入2000元,我們繳納印花稅是多少錢(qián),個(gè)人所得稅是多少錢(qián)?
我公司注冊(cè)資本1000萬(wàn),為認(rèn)繳制。股東B出資390萬(wàn),實(shí)繳39萬(wàn),上月我公司未分配利潤(rùn)228.7萬(wàn)。本月股東B預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)讓其全部股權(quán)。像我公司的這種情況,股東B以什么價(jià)格轉(zhuǎn)讓股權(quán)?其應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅為多少?受讓方需要繳納什么稅金?謝謝老師
公司注冊(cè)資本為100萬(wàn),實(shí)繳為0,法人要變更50%股份,平價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?3年三季度未分配利潤(rùn)為228098元,那么轉(zhuǎn)讓股份需要交多少稅(請(qǐng)具體點(diǎn)寫(xiě)繳哪些稅,交多少,謝謝)
個(gè)人所得稅=[所有者權(quán)益×(出讓股權(quán)÷總股權(quán))×100%-股權(quán)轉(zhuǎn)讓成本]×20%; 老師,我們公司注冊(cè)資金是1050萬(wàn)元,一共兩個(gè)股東,A股東出資1000萬(wàn),B股東出資50萬(wàn),截止目前A股東已經(jīng)認(rèn)繳了190萬(wàn),B股東認(rèn)繳為0,現(xiàn)在A(yíng)B股東要全額轉(zhuǎn)讓手里的股份,公司目前未分配利潤(rùn)和計(jì)提的盈余公積分別是138萬(wàn)和15萬(wàn),所有者權(quán)益是343萬(wàn)元。如果是零元轉(zhuǎn)讓這個(gè)公式里面的出讓股權(quán)和總股權(quán)還有股權(quán)轉(zhuǎn)讓成本應(yīng)該是多少?如果是平價(jià)轉(zhuǎn)讓又分別應(yīng)該是多少?麻煩老師說(shuō)的詳細(xì)一點(diǎn)
老師,一般納稅人,該公司注冊(cè)資金1200萬(wàn),到2031年9月認(rèn)繳,截止2024年為止,實(shí)際出資金額為0,未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),該公司沒(méi)有固定及無(wú)形資產(chǎn)?,F(xiàn)該公司其中一股東,股權(quán)占全部實(shí)收資本的50%,現(xiàn)在預(yù)轉(zhuǎn)讓這50%的股權(quán)給她對(duì)象,請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)讓股份時(shí)可以以0元轉(zhuǎn)讓嗎?新公司法出臺(tái)后,具體像這種情況還涉及到該繳納哪些稅?
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶(hù)要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶(hù)想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶(hù)來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶(hù)交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶(hù)100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話(huà),我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


沒(méi)了?印花稅的萬(wàn)分之五呢,還有喲,個(gè)人所得稅不是轉(zhuǎn)讓金額的20%嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議金額是多少,你不是說(shuō)0嗎,那就沒(méi)有印花稅。 轉(zhuǎn)讓金額不錯(cuò),但你平價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)悇?wù)機(jī)關(guān)不認(rèn)的。
應(yīng)該是按注冊(cè)資本的50%算吧,就是50萬(wàn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)驗(yàn)檗D(zhuǎn)給的人是讓他進(jìn)來(lái)管理公司,他不出錢(qián)買(mǎi)股權(quán)的那種,所以就按平價(jià)算
應(yīng)當(dāng)繳納個(gè)人所得稅:(500000-250)*20%
那么未分配利潤(rùn)是不會(huì)影響交稅的嗎?
你提供了兩個(gè)數(shù):50萬(wàn)、未分配利潤(rùn)為228098元,哪個(gè)大用哪個(gè)。