你好 可以先進(jìn)行暫估入賬。具體操作如下: 1.會(huì)計(jì)分錄為借原材料/庫存商品,貸應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估。這樣可以將暫估的應(yīng)付賬款計(jì)入成本,確保成本精準(zhǔn)和實(shí)時(shí)更新。 2.當(dāng)支付貨款時(shí),將貨款的會(huì)計(jì)分錄做出借應(yīng)付賬款,貸銀行存款的操作,這樣就可以清楚地記錄下貨款的支付情況,也能管理好企業(yè)的現(xiàn)金流。 3.若先做了暫估入賬的分錄,需要沖正,分錄為借原材料/庫存商品(紅字),貸應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估—XXX供應(yīng)商(紅字)。這一步是為了在收到發(fā)票后調(diào)整賬目,并確保賬目的正確性。 4.需要將成本結(jié)轉(zhuǎn)。會(huì)計(jì)分錄為借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,這樣可以清楚地將成本計(jì)入企業(yè)的主營業(yè)務(wù),確保成本的精準(zhǔn)和完整。 5.若發(fā)票已到,根據(jù)發(fā)票內(nèi)容做入庫操作,并做紅字沖銷憑證。這樣可以將暫估入賬和實(shí)際的賬目進(jìn)行對(duì)比和調(diào)整,保證賬目的真實(shí)性和合規(guī)性。
原材料的入庫,如,款已付活在貨未到票未收,款已付貨未收票已收,款未付貨已到票未收,款未付貨已到票已收都怎么做賬啊
生產(chǎn)企業(yè),已開發(fā)票,未收到貨款,未發(fā)貨怎么做分錄? 不用開票,已發(fā)貨,未收到貨款怎么做分錄?未開發(fā)票,已收到貨款,未發(fā)貨怎么做分錄?
貨已收到,貨款已付,發(fā)票未收到,會(huì)計(jì)分錄怎么做
貨款已付,貨已收到,發(fā)票未收到,會(huì)計(jì)分錄怎么做
款已付,貨收到了。發(fā)票未收到,怎么做成本
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?