你好,做紅字的話就按照這個(gè)做負(fù)數(shù)就可以
老師,您好,我1月付款了,對(duì)方2月份給我的發(fā)票,這個(gè)憑證怎么寫(xiě),發(fā)票附在哪個(gè)憑證后面
你好老師對(duì)方是是5月份給我們開(kāi)的票。下面憑證5月份的做的今天對(duì)方紅沖我這邊憑證怎么調(diào)
你好,請(qǐng)問(wèn)下我們施工方接了個(gè)項(xiàng)目做勞務(wù)的,1月份發(fā)票開(kāi)給對(duì)方,對(duì)方說(shuō)這次工資他們那代發(fā),那我們這邊發(fā)出去這筆工資還需要做憑證嗎?憑證怎么做?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)我5月份計(jì)提的成本,6月份對(duì)方開(kāi)具發(fā)票我們付款,發(fā)票來(lái)了之后,我放在5月份計(jì)提的成本后面,還是放在付款憑證后面
老師,是這樣的,四月份我收到對(duì)方開(kāi)的租賃發(fā)票并且入了賬,但是5月份對(duì)方說(shuō)發(fā)票上面積有誤,沖紅又給開(kāi)了一張,我要怎么做賬還是說(shuō)不用做賬,直接把4月憑證里的發(fā)票換成新開(kāi)的這張
老師好,公司享受軟件產(chǎn)品即征即退優(yōu)惠政策,現(xiàn)在有開(kāi)始研發(fā)嵌入式軟件產(chǎn)品,用于研發(fā)活動(dòng)的硬件進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該放在哪里抵扣?
老師制造費(fèi)用屬于成本還是費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)老師:我們單位是分公司,但是財(cái)務(wù)是獨(dú)立核算的。在2023年向總公司借款30萬(wàn),用于公司運(yùn)營(yíng)。但是沒(méi)有談利息,記賬按其他應(yīng)付款登記,沒(méi)有計(jì)提利息??偣驹?025年突然宣布要收利息,從借款日起計(jì)算,利率按當(dāng)年銀行借款利率計(jì)算。請(qǐng)問(wèn)我們?cè)趺凑{(diào)賬,怎么登記
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,次月被沖紅,賬上就是把那筆分錄紅沖,不用經(jīng)過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧?然后進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票直接就被沖減了
老師,個(gè)人的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)賬到對(duì)公戶,顯示的對(duì)方名稱(chēng)是支付寶(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司嗎?
委托加工物資的包裝物出庫(kù),后期供應(yīng)商會(huì)把成品一起還回來(lái),這個(gè)不用做借方結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧,麻煩解答
報(bào)表上的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)是怎么得來(lái)的呢
老師好,建設(shè)一條新生產(chǎn)線,計(jì)算他每年的現(xiàn)金靜流量時(shí),每年的折舊要加上嗎?
現(xiàn)在別人已確認(rèn)的發(fā)票也可以我們銷(xiāo)貨方直接開(kāi)紅字嗎?
企業(yè)所費(fèi)稅報(bào)表被更正后,還能查詢(xún)到以前報(bào)表嗎
研發(fā)費(fèi)用我當(dāng)月都給他結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了。也是直接紅沖嗎不用轉(zhuǎn)出嗎
對(duì),就直接讓你這個(gè)負(fù)數(shù)就行了
好的謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)