同學(xué)你好 ?這個(gè)是所得稅=毛利乘以所得稅稅率 算成本票 是所得稅稅負(fù)率=所得稅稅額除以不含稅收入
如果你知道你們企業(yè)所得稅稅負(fù)率的話 。你可以反推你們的成本發(fā)票的金額 缺多少 企業(yè)所得稅稅負(fù)率怎么算
怎么算企業(yè)缺多少成本
算成本,缺不缺票,怎么算,企業(yè)所得稅怎么稅
算成本,缺不缺票,怎么算,企業(yè)所得稅怎么算? 收入:232673.27 利潤:72198.67 企業(yè)所得稅=(232673.27/1.01)*5% =11518.49 如果交12000,那么就是交夠的, 小于11518.49就是沒交夠 成本=232673.27-72198.67=160474.6 大約缺16萬的成本票 是這樣算的嗎?
請(qǐng)問怎么算成本票???,怎么算缺成本票
老師,您好!如果公司需要注銷,稅局要求是清償所有債務(wù)的,公司賬上的資金大部分都在向其中一名股東借款的,只有一小部分是向法人借款的,那么賬上其他應(yīng)付款這個(gè)科目要處理嗎?應(yīng)該怎樣做賬呢?
請(qǐng)問怎么把發(fā)票制作電腦里保存
老師,公司請(qǐng)了一個(gè)臨時(shí)工每天幫忙搬運(yùn)貨物,給他發(fā)報(bào)酬應(yīng)該怎么發(fā),做什么科目
稅務(wù)局發(fā)短信過來,單位四員指哪幾位
礦業(yè)開采一般納稅人沒有成本票怎么做
24年匯算清繳已經(jīng)做過了,現(xiàn)在查出來有一張餐飲票要轉(zhuǎn)出,我是應(yīng)該在匯算清繳的主表里的管理費(fèi)用跟納稅調(diào)整表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面直接扣除,還是填寫在納稅調(diào)整表里的(其他)里面
請(qǐng)問,直系親股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額填0嗎
老師,咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂往期的會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)課程講義從哪里去找?
老師,我們采購對(duì)賬時(shí)間是7/26至8/25這周期是8月的,然后財(cái)務(wù)做賬是沒有暫估科目的,所以這周期的入庫就是8月的。那我核算成本進(jìn)貨入庫周期也是按現(xiàn)在這樣的,是吧。據(jù)我了解,大部份制造業(yè)都是這樣對(duì)嗎?那我材料進(jìn)銷存按哪個(gè)時(shí)間段的
電子稅務(wù)局可以查到前面哪一年的發(fā)票,是19年后,還是16年以后
那用開票收入-成本-彌補(bǔ)虧損-沒做的工資>0是不是缺票可以嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,您好,那想看上個(gè)季度的企業(yè)所得稅交夠了嗎?怎么算
成本是看明細(xì)賬的本年利潤還是看利潤表的利潤總額?
這個(gè)就是所得稅=毛利乘以所得稅稅率 所得稅稅負(fù)率=所得稅稅額除以不含稅收入
收入:232673.27 利潤:72198.67 企業(yè)所得稅=(232673.27/1.01)*5%=11518.49 如果交12000 ,那么就是交夠的,小于11518.49就是沒交夠 成本=232673.27-72198.67=1610474.6 大約缺16萬的成本票 是這樣算的嗎?
你們所得稅稅負(fù)率多少 收入多少 所得稅稅率是百分之五嗎
所得稅稅率是5%
我問你們所得稅稅負(fù)率哦
0.05 ,收入是232673.27(含稅)
不含稅收入是多少呢,因?yàn)椴恢滥銈冊(cè)鲋刀惗惵?