你好!這個(gè)可以計(jì)入銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
甲為一般納稅人,主營(yíng)貨物批發(fā)零售,兼營(yíng)國(guó)際貨運(yùn)代理和運(yùn)輸服務(wù)(1)國(guó)內(nèi)采購(gòu)貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票1張,增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬(wàn)元、增值稅稅額2.6萬(wàn)元,通過(guò)銀行支付了上述款項(xiàng)。(2)進(jìn)口貨物一批,取得海關(guān)出具的“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書注明金額共計(jì)10萬(wàn)元、增值稅稅額共計(jì)1.3萬(wàn)元。(3)銷售貨物一批,開具增值稅專用發(fā)票注明金額130萬(wàn)元、增值稅稅額16.9萬(wàn)元(4)提供聯(lián)運(yùn)運(yùn)輸服務(wù),共取得收入109萬(wàn)元,并開具增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)用100萬(wàn)元、增值稅稅額9萬(wàn)元。同時(shí)支付給聯(lián)運(yùn)方運(yùn)費(fèi)54.5萬(wàn)元(含稅),并取得增值稅專用發(fā)票。(5)24日,提供國(guó)際貨運(yùn)代理服務(wù),甲公司放棄國(guó)際貨運(yùn)代理服務(wù)的免稅權(quán),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額150萬(wàn)元、增值稅稅額9萬(wàn)元。為取得該收入,支付給一般納稅人代理公司代理費(fèi)用60萬(wàn)元、增值稅稅額3.6萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人貨物運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,取得增值稅普通發(fā)票(6)購(gòu)進(jìn)銷售貨物的設(shè)備價(jià)值30萬(wàn)元,款項(xiàng)已經(jīng)支付,獲得增值稅專用發(fā)票1張,其中增值稅合計(jì)為3.9萬(wàn)元。計(jì)算銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng),應(yīng)納稅額
(7)24日,提供國(guó)際貨運(yùn)代理服務(wù)(甲公司放棄免稅權(quán)),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款150萬(wàn)元、增值稅9萬(wàn)元。為取得該收入,支付給一般納稅人代理公司代理費(fèi)用60萬(wàn)元、增值稅3.6萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人代理公司代理費(fèi)用金額30.9萬(wàn)元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人貨物運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)金額10萬(wàn)元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票1張。(8)26日,購(gòu)進(jìn)設(shè)備4臺(tái),款項(xiàng)已經(jīng)支付,取得增值稅專用發(fā)票1張,發(fā)票上注明價(jià)款30萬(wàn)元,值稅3.9萬(wàn)元。甲公司取得的合法票據(jù)本年7月均符合抵扣規(guī)定元千兌率)x禾兄年.要求:計(jì)算甲公司本年7月上述業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅稅額。
(7)24日,提供國(guó)際貨運(yùn)代理服務(wù)(甲公司放棄免稅權(quán)),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款150萬(wàn)元、增值稅9萬(wàn)元。為取得該收入支付給一般納稅人代理公司代理費(fèi)用60萬(wàn)元、增值稅3.6萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給【規(guī)模美稅人代理公司代理費(fèi)用金額30.9萬(wàn)元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人貨物運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)金額10萬(wàn)元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票1張。幫我算一下增值稅嗎?
(7)24日,提供國(guó)際貨運(yùn)代理服務(wù)(甲公司放棄免稅權(quán)),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款150萬(wàn)元、增值稅9萬(wàn)元。為取得該收入支付給一般納稅人代理公司代理費(fèi)用60萬(wàn)元、增值稅3.6萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給【規(guī)模美稅人代理公司代理費(fèi)用金額30.9萬(wàn)元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人貨物運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)金額10萬(wàn)元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票1張??梢詭臀宜阋幌略鲋刀悊幔?/p>
(7)24日,提供國(guó)際貨運(yùn)代理服務(wù)(甲公司放棄免稅權(quán)),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款150萬(wàn)元、增值稅9萬(wàn)元。為取得該收入支付給一般納稅人代理公司代理費(fèi)用60萬(wàn)元、增值稅3.6萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給【規(guī)模美稅人代理公司代理費(fèi)用金額30.9萬(wàn)元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人貨物運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)金額10萬(wàn)元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票1張??梢詭臀宜阋幌略鲋刀悊幔?/p>
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾!?。? 老師,7月份加工費(fèi)全盤算的是和對(duì)賬周期的加工費(fèi),我司對(duì)賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費(fèi)又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對(duì)賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫(kù)也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費(fèi)用的固定成本和變動(dòng)成本是不是要加上?算EBIT,期間費(fèi)用的變動(dòng)成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會(huì)計(jì)上怎么做賬務(wù)處理?交易費(fèi)用是計(jì)入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動(dòng)負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)計(jì)了6.2萬(wàn)成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-6.2萬(wàn),這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤(rùn)分配一般是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
老師,這個(gè)可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面嗎?
你好!也可以入成本,但是入費(fèi)用更合適